同學(xué),你好 先按照之前月份計提
老師,你好 我們現(xiàn)在要出報表但是我們11月份工資還沒算出來,我該怎么計提這個工資,先把報表出了
老師好,我們兩個老板每月也計工資,但是不發(fā)錢,只是每個月算出來計帳,我做報表的時候,要不要把他們的工資做出來
老師,我剛發(fā)現(xiàn)個稅12月份應(yīng)該申報11份工資表,我申報的是12月份工資表,也就是計提的12月份工資表,申報了,現(xiàn)在怎么辦
老師我們10月份工資表才出來,之前為了報個稅就先做了一個工資表,之前計提管理工資多計提了,制造工資少計提了,現(xiàn)在工資表出來了,這樣調(diào)整可以嗎?
老師你好,請問我2022年11月份和12月份工資表都沒出來,為了報個稅,預(yù)估的工資,但是2023年1月份工資表出來了,這個能不能在2023年1月補計提前面暫估少部分工資還有社保和個稅
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
按10月份計提嗎
那后面有差額 我這邊該怎么做賬
同學(xué),你好 有差額,你再調(diào)整12月的,少計提的補在12月份
老師 意思 就是 假如我這個月多計提了 下個月工資我就少計提這個差額 要是少計提了 下個月工資我就多計提這個數(shù) 是嗎
同學(xué),你好 就是這個意思