借,研發(fā)支出 貸,以前年度損益調(diào)整
老師,研發(fā)支出屬于一級科目成本類,下設(shè)二級明細(xì)費(fèi)用化支出和資本化支出,月末需要將費(fèi)用化支出調(diào)到管理費(fèi)用是嗎?那研發(fā)支出是如何在報(bào)表中列示的呢?
老師你好,誤將研發(fā)支出資本化計(jì)入管理費(fèi)用如何做分錄調(diào)整出來?
去年計(jì)入研發(fā)支出資本化支出的費(fèi)用,今年確認(rèn)了外貿(mào)公司不享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除政策,那么這資本化的支出,如何調(diào)整?
老師 研發(fā)支出 資本化支出目前確定無法形成,原計(jì)入研發(fā)支出資本化支出的金額如何轉(zhuǎn)出呢,是先轉(zhuǎn)入費(fèi)用化支出,再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎?
以前年度進(jìn)入研發(fā)支出-資本化該項(xiàng)目有100萬,但其他與該項(xiàng)目相關(guān)的費(fèi)用都是研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,當(dāng)期如果需要將以前年度做的研發(fā)支出-資本化支出借方余額100萬進(jìn)行調(diào)整,如何賬務(wù)處理
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我之前當(dāng)月租金水電費(fèi)出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當(dāng)月出當(dāng)月,水電4月掛其他應(yīng)付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費(fèi)用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應(yīng)商寫到付,本來是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)錢給我,我怎么給回公司呢,我要寫什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬,24年結(jié)算,應(yīng)該怎么記賬憑證
老師,公司注冊資本減資公示了,工商變更到第三步的時(shí)候提示:注冊資本和股東認(rèn)繳之和必須相等!也沒有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊資本100萬,沒有實(shí)繳。
融資租賃資產(chǎn)折舊填到匯算報(bào)表資產(chǎn)折舊表那列
你好老師清理的固定資產(chǎn)要填在匯算清繳哪個(gè)表上
老師,電子稅務(wù)局打印公司的發(fā)票給會計(jì)做賬,負(fù)數(shù)發(fā)票和已紅沖發(fā)票正數(shù)是不是不用提供會計(jì)?紅沖的發(fā)票是對應(yīng)負(fù)數(shù)的這樣發(fā)票嗎?
是本年度的
直接 借,研發(fā)支出 資本化。 貸,管理費(fèi)用。 不可以嗎?
可以的,如果是本年的,這樣處理每問題