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Q

根據(jù)以下某公司某年12月份的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。 1. 采購甲材料一批,進(jìn)價(jià)25000元,增值稅3250元,材料運(yùn)達(dá)企業(yè)驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)開出支票支付。 2. 上述材料運(yùn)輸途中發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)500元,用現(xiàn)金支付。 3. 將“材料采購”賬戶結(jié)轉(zhuǎn)為“原材料”賬戶。 4. 計(jì)提本月負(fù)擔(dān)的借款利息400元。 5. 用銀行存款400元支付利息。 6. 用銀行存款800元?dú)w還所欠光明公司貨款。 7. 銷售產(chǎn)品600件,單價(jià)1200元,銷項(xiàng)稅額93600元,貨款及稅款當(dāng)即收存銀行。 8. 計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊5200元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊費(fèi)3800元,管理部門固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1400元。 9. 用銀行存款600元支付銷售產(chǎn)品運(yùn)雜費(fèi)。 10. 計(jì)算本月應(yīng)付工資,其中生產(chǎn)工人工資8000元,車間管理人員工資2000元,行政管理人員工資2000元。

2020-12-11 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-11 14:43

1 借:材料采購-甲25000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3250 ? ?貸:銀行存款28250 2 借:材料采購-甲500 ? ?貸:庫存現(xiàn)金500

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快賬用戶6449 追問 2020-12-11 14:45

然后呢老師

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齊紅老師 解答 2020-12-11 14:48

1 借:材料采購-甲25000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3250 ? ?貸:銀行存款28250 2 借:材料采購-甲500 ? ?貸:庫存現(xiàn)金500 3 借:原材料-甲25500 ? ?貸:材料采購-甲25500 4 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 400 ? ?貸:應(yīng)付利息 400 5 借:應(yīng)付利息 400 ? ?貸:銀行存款400 6 借:應(yīng)付賬款-光明 800 貸:銀行存款800 ?7借:銀行存款813600 貸:主營業(yè)務(wù)收入720000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)93600 8借:制造費(fèi)用3800 ? ? ? 管理費(fèi)用1400 ? ?貸:累計(jì)折舊 522 9借:銷售費(fèi)用600 ? ?貸:銀行存款600 10借:生產(chǎn)成本8000 ? ? ? ?制造費(fèi)用2000 ? ? ? ?管理費(fèi)用2000 ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬10200

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快賬用戶6449 追問 2020-12-11 14:50

11結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本,單位產(chǎn)品成本800元。 12. 企業(yè)用現(xiàn)金900元支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 13. 職工張華因公出差預(yù)先借支差旅費(fèi)1000元。 14. 張華回來后實(shí)際報(bào)銷差旅費(fèi)780元,將多借的220元退回。 15. 歸集制造費(fèi)用。 16. 將本月收入轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。 17. 將本月各項(xiàng)費(fèi)用從有關(guān)賬戶轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。 18. 經(jīng)過一年的經(jīng)營,年終本公司全年實(shí)現(xiàn)利潤784000元,按25%的所得稅稅率計(jì)算應(yīng)繳納所得稅。 19. 按稅后利潤的10%,提取盈余公積。 20. 決定向投資者分配利潤220000元。

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齊紅老師 解答 2020-12-11 15:00

您好,您提出的新的問題,可以重新發(fā)起提問

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快賬用戶6449 追問 2020-12-11 15:01

11結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本,單位產(chǎn)品成本800元。 12. 企業(yè)用現(xiàn)金900元支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 13. 職工張華因公出差預(yù)先借支差旅費(fèi)1000元。 14. 張華回來后實(shí)際報(bào)銷差旅費(fèi)780元,將多借的220元退回。 15. 歸集制造費(fèi)用。 16. 將本月收入轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。 17. 將本月各項(xiàng)費(fèi)用從有關(guān)賬戶轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。 18. 經(jīng)過一年的經(jīng)營,年終本公司全年實(shí)現(xiàn)利潤784000元,按25%的所得稅稅率計(jì)算應(yīng)繳納所得稅。 19. 按稅后利潤的10%,提取盈余公積。 20. 決定向投資者分配利潤220000元。

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快賬用戶6449 追問 2020-12-11 15:01

接著上一題的

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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:06

1 借:材料采購-甲25000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3250 ? ?貸:銀行存款28250 2 借:材料采購-甲500 ? ?貸:庫存現(xiàn)金500 3 借:原材料-甲25500 ? ?貸:材料采購-甲25500 4 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 400 ? ?貸:應(yīng)付利息 400 5 借:應(yīng)付利息 400 ? ?貸:銀行存款400 6 借:應(yīng)付賬款-光明 800 貸:銀行存款800 ?7借:銀行存款813600 貸:主營業(yè)務(wù)收入720000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)93600 8借:制造費(fèi)用3800 ? ? ? 管理費(fèi)用1400 ? ?貸:累計(jì)折舊 522 9借:銷售費(fèi)用600 ? ?貸:銀行存款600 10借:生產(chǎn)成本8000 ? ? ? ?制造費(fèi)用2000 ? ? ? ?管理費(fèi)用2000 ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬10200 11 借:主營業(yè)務(wù)成本 800 貸:庫存商品800 12 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)900 貸:庫存現(xiàn)金 900 13 借:其他應(yīng)收款-張華1000 貸:銀行存款1000 14 借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)780 ? ? ?庫存現(xiàn)金220 ? 貸:其他應(yīng)收款-張華1000 15歸集制造費(fèi)用=3800%2B2000=5800 16 借:主營業(yè)務(wù)收入720000 ? ? ?貸:本年利潤720000 17借:本年利潤6080 貸:管理費(fèi)用1400%2B2000=3400 ? ? 銷售費(fèi)用600%2B900%2B780=2280 ? ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用400 18 應(yīng)交所得稅=784000*0.25=196000 借:所得稅費(fèi)用196000 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅196000 19 借:利潤分配-提取盈余公積784000*0.75*0.1=58800 貸:盈余公積58800 20 企業(yè)決定向投資者分配利潤時(shí),先做計(jì)提,其分錄為 借:利潤分配-提取應(yīng)付利潤220000 貸:應(yīng)付利潤220000 結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的分錄如下 借:利潤分配-未分配利潤220000 貸:利潤分配-提取應(yīng)付利潤220000

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1 借:材料采購-甲25000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3250 ? ?貸:銀行存款28250 2 借:材料采購-甲500 ? ?貸:庫存現(xiàn)金500
2020-12-11
同學(xué)你好,稍等老師給你發(fā)圖片
2024-02-01
你好 (1)采購材料一批,進(jìn)價(jià)25000元,進(jìn)項(xiàng)稅額4250元,運(yùn)輸途中發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)500元,全部款項(xiàng)均已用銀行存款付訖。 借:在途物資?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (2)上述材料運(yùn)達(dá)企業(yè),并已驗(yàn)收入庫。 借:原材料,貸:在途物資 (3)用銀行存款800元支付產(chǎn)品廣告費(fèi)。 借:銷售費(fèi)用?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (4)計(jì)算本月應(yīng)付工資,其中生產(chǎn)工人工資8000元,車間管理人員工資2000元,行政管理人員工資2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 (5)銷售產(chǎn)品600件,單價(jià)1200元銷項(xiàng)稅額122400元,貨款及稅款當(dāng)即收存銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (6)用銀行存款3800元支付罰款。 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款 (7)結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本,單位產(chǎn)品成本800元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2022-07-26
需要做賬務(wù)處理的嗎?
2022-12-02
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-11-25
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