你好 嚴格來說,是當月計提,下個月發(fā)放。 但是如果公司人員少,工資不多,一些會計會選擇當月計提,當月發(fā)放,這個也是可以的
老師,工資是當月計提,次月發(fā),社保是當月計提次月繳納嗎?還是當月計提當月繳納?
老師工資計提是當月計提當月還是當月計提下月?
當月工資當月計提下月發(fā)放,還是當月工資下月計提下月發(fā)放呢?
老師,工資是當月計提,當月發(fā)放,還是當月計提,次月發(fā)放
工資如何做賬?是當月計提,下月發(fā)放,還是當月計提當月發(fā)放?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的話就是說11月計提11月的然后12月發(fā)放
是的,這個就體現(xiàn)了權(quán)責(zé)發(fā)生制的
我以前的都是8月計提的9月的這個怎么弄9月計提10月的
你好 這個是按照順序進行的,8月計提8月的,9月計提9月的,10月計提10月的, 這樣以此類推的
那我以前的帳怎么弄改嗎還是?
你好,那么需要補計提的 借:管理費用/銷售費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 在摘要中寫明是差錯更正,更正原因是什么的
這個怎么改呢!
你好,可以具體說一下是哪一筆分錄做錯了嗎
我的那樣計提有問題嗎?
你好,根據(jù)你的圖片,前面幾個月是當月計提,下個月發(fā)放,但是9月第8號憑證卻是同時都在做的
9月發(fā)放8月的呀?
你好 你看一下9月的分錄 同時有 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 這兩筆分錄的