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老師,您好,單位借職工的錢,是借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款,對吧

2020-12-11 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-11 13:43

同學(xué),你好 對的,是這樣做的

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快賬用戶3743 追問 2020-12-11 13:43

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-11 13:45

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同學(xué),你好 對的,是這樣做的
2020-12-11
你好,其他應(yīng)付款正確的是什么?
2023-10-01
您好,這個(gè)是考核別的公司之間的有往來是把
2023-08-26
你好? ? ? ?是的。 這個(gè)? ? 就這樣掛分錄即可??
2021-08-02
您好,首先第一個(gè)問題,你最好用庫存現(xiàn)金取過度的,雖然是借了法人的錢,然后第二個(gè)問題,不要忘記借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。這個(gè)計(jì)提,。
2022-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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