您好,應(yīng)該繳納的個(gè)稅=用27500*3%=825元
2020年7月到12月工資是85000元,保險(xiǎn)個(gè)人1500元,專項(xiàng)扣除21000元,費(fèi)用扣除35000元,應(yīng)納稅額27500元,怎么計(jì)算個(gè)稅。
居民納稅人朱偉文(窟員),非獨(dú)生千女,2020年1-12月年月取得工資新金收入30000元。每月個(gè)人繳付“三險(xiǎn)一金”2150元(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)1000元,茄本醫(yī)療保險(xiǎn)200元,尖業(yè)保險(xiǎn)50元,佳房公積金1200元)。專項(xiàng)附加扣除每月扣除3500元(佳房租金扣除1500元,贈(zèng)養(yǎng)芒人扣除1000元,子女教育扣除1000元),平時(shí)沒有扣除其他項(xiàng)月,全年累計(jì)預(yù)扣預(yù)飯個(gè)人所得稅15180元
居民納稅人朱偉文(窟員),非獨(dú)生千女,2020年1-12月年月取得工資新金收入30000元。每月個(gè)人繳付“三險(xiǎn)一金”2150元(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)1000元,茄本醫(yī)療保險(xiǎn)200元,尖業(yè)保險(xiǎn)50元,佳房公積金1200元)。專項(xiàng)附加扣除每月扣除3500元(佳房租金扣除1500元,贈(zèng)養(yǎng)芒人扣除1000元,子女教育扣除1000元),平時(shí)沒有扣除其他項(xiàng)月,全年累計(jì)預(yù)扣預(yù)飯個(gè)人所得稅15180元。
中國公民李星2020年取得工資、薪金10000元/月,勞務(wù)報(bào)酬收入50000元,稿酬收入30000元,三險(xiǎn)一金的專項(xiàng)扣除1個(gè)月1500元;本年符合條件的專項(xiàng)附加扣除共計(jì)42000元。(稅率10%。速算扣除數(shù)2520)要求:(1)計(jì)算張某全年應(yīng)納稅所得額(2)計(jì)算張某全年應(yīng)納個(gè)人所得稅額
2020年每月工資8500元,三險(xiǎn)一金為1500元,沒有專項(xiàng)附加扣除,全年應(yīng)納個(gè)人所得稅多少元
老師好,請問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
是要用27500除以12看他有沒有過3000嗎?
不是我給您發(fā)張稅率表您就清楚了,直接按照27500 找稅率計(jì)算了