包括是分開的,這個(gè)取得不含稅銷售額,開始算個(gè)稅,和增值稅是一樣的,你是定期定額吧,
月銷售額不超過10萬元(按季納稅的30萬元)的增值稅一般納稅人享受免征教育費(fèi)附加和地方教育附加的政策,那如果有一個(gè)季度超過30萬了,但是年季度平均沒有超過30萬,超過的那個(gè)季度還免教育費(fèi)附加和地方教育附加嗎?
一個(gè)季度不是可以開九萬的增值稅發(fā)票嘛,如果我一個(gè)季度超過了九萬,開了二十萬和話,超出的部分就會(huì)有個(gè)稅,那這個(gè)個(gè)稅計(jì)算方式包不超過免費(fèi)的九萬 老師,增值稅和個(gè)稅之間有啥關(guān)系嗎
請(qǐng)問老師,目前小額納稅一季度開票不超過九萬,否則繳納個(gè)人所得稅,超過三十萬需要繳納增值稅,那我店里一個(gè)月銷售額需要開專用發(fā)票的就十五萬左右,除了多開幾個(gè)賬戶外,還有沒有什么辦法能解決這個(gè)開票難得措施
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度45萬以下免征增值稅,那有部分季度超過45萬,一年內(nèi)不超過180額度總額,是否這個(gè)年度是享受全免的?開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票是普票累計(jì)金額,是否不用按3個(gè)點(diǎn)的稅征收增值稅了
2023年小規(guī)模企業(yè)新政策 季度開普票不超過30萬,免增值稅 季度開普票超過30萬,全額按1% 開專票按1% 政策有效期2023.1.1-2023.12.31 老師,這個(gè)說的季度不超過三十萬,是不含稅的三十萬,還是含稅的呢?還有就是一個(gè)問題,專票1%是啥意思,是說的意思就是說的,一萬就是收一百的增值稅的意思嗎?
請(qǐng)教老師一個(gè)實(shí)務(wù)中的問題,接受銀行委托,在其銀行開設(shè)一般戶幫其完成任務(wù),代發(fā)15人的工資,每人3000多元,連發(fā)2個(gè)月。請(qǐng)問老師,這種情況怎么處理最好,謝謝老師!
老師早!請(qǐng)教:財(cái)務(wù)軟件 其他應(yīng)收、應(yīng)付款科目的二級(jí)科目要不要設(shè)置輔助核算功能呢
我接了一個(gè)內(nèi)賬,新軟件所有業(yè)務(wù)從0開始,上個(gè)會(huì)計(jì)就做了3.4.5號(hào)三天憑證不干了,剩下二十多天業(yè)務(wù)空白首付錢都在老板那了,也不往賬上記了,我從8月8號(hào)業(yè)務(wù)開始記,上個(gè)會(huì)計(jì)的余額這些天有可能早平了吧,我是不是要核對(duì)余額,在記
每月是已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要存電子檔還是所有當(dāng)月開具的取得發(fā)票需要存電子檔,就XML文件
老師。成立項(xiàng)目部購(gòu)買家具,空調(diào)等需要按固定資產(chǎn)核算嗎
24年資產(chǎn)負(fù)債表更改,將銷售費(fèi)用增加50000,營(yíng)業(yè)外收入增加50000.那我賬是不是也要調(diào),有50000的政府補(bǔ)貼沒計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入(之前會(huì)計(jì)直接抵消了廣告費(fèi)支出,把錢轉(zhuǎn)給廣告公司了,但沒紅頭文件不能直接做抵消,廣告費(fèi)增加,營(yíng)業(yè)外收入增加),稅管員要求調(diào)整
老師。政府委托國(guó)企代采購(gòu)固定資產(chǎn)。采購(gòu)的固定資產(chǎn)開具的發(fā)票又是企業(yè)名字?,F(xiàn)在要把該固定資產(chǎn)移交到政府部門去,我企業(yè)怎么做賬務(wù)處理
(1)2023年12月11日,長(zhǎng)城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
我想說小規(guī)模納稅人不是一個(gè)季度增值稅免稅稅額不是10萬一個(gè)季度嗎
那是增值稅,經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅這個(gè)優(yōu)惠另外有地區(qū)也有季度不超過30萬免經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅, 一、對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 季度是30萬,不是10萬增值稅
個(gè)稅和增值稅之間有關(guān)系嗎
沒有關(guān)系是分開算的,