您好,這沒(méi)啥事,只要最后匯算清繳的時(shí)候的利潤(rùn)是正確的就行。
第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表,利潤(rùn)表和匯算清繳的年度所得稅申報(bào)表,利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)必須一致嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)第四季度的利潤(rùn)表企業(yè)所得稅跟匯算清繳申報(bào)的利潤(rùn)表利潤(rùn)總額不一致,有沒(méi)有影響啊
2021年企業(yè)所得稅匯算清繳的利潤(rùn)總額和第四季度季報(bào)的利潤(rùn)總額不一致可以嘛
如果匯算清繳的年度納稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額跟預(yù)繳的企業(yè)所得稅報(bào)表的利潤(rùn)總額不一樣,需要更正第四季度的預(yù)繳的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?還是直接報(bào)就可以了?
老師,我的前任會(huì)計(jì) 2022 第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表里營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額與利潤(rùn)表不一致,我是要做了更正申報(bào)再進(jìn)行所得稅匯算清繳嗎?
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷(xiāo)售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師,現(xiàn)在我們公司是高新技術(shù)企業(yè)大概有350萬(wàn)的利潤(rùn),按15%需要交納52.5萬(wàn),但是我們?nèi)ツ暧衅髽I(yè)所得稅退稅的40萬(wàn)(稅務(wù)局那邊說(shuō)不退直接抵后面的所得稅),意思說(shuō)我們還需要交12.5萬(wàn),但是現(xiàn)在就是算上今年匯算清繳的時(shí)候研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除加上調(diào)整項(xiàng)目后大概算了下利潤(rùn)266萬(wàn)左右,就是差不多剛好可以把40萬(wàn)抵掉不交稅了,我再想我可以直接把第四季度的成本調(diào)高點(diǎn),然后再匯算清繳的時(shí)候按實(shí)際成本再去報(bào),不然我第四季度交了稅之后匯算清繳之后又有退稅,比較惹麻煩
哦,可以啊,可以這么做,只要最后你匯算清繳的時(shí)候按照最真實(shí)的區(qū)申報(bào)就行。