你好: 已經(jīng)多交了,只要申報金額沒錯,就等匯算清繳吧。

年收入未超6萬,可退稅150,申退顯示2019填了專項扣除信息,說資料不全,需提交證明資料到稅務(wù)機關(guān)匯算清繳。請問我個人所得統(tǒng)APP怎么操作?
個人所得稅費用扣除系統(tǒng)只顯示5000元,扣多了,能不能退?還是匯算清繳退,員工多交稅了,怎么辦
個稅系統(tǒng)里把新員工的入職時間填成2122年了,導(dǎo)致員工沒達到起征點5000就全額繳納了個稅。并且通過三方協(xié)議扣款成功。這個員工繳納的個稅怎么退回。可以在年終匯算清繳時退回到員工個人賬戶嗎?要是能退回到員工個人賬戶,那么個稅系統(tǒng)需要更正申報嗎?因為系統(tǒng)里更正后,查詢該名員工是沒有繳納個稅的,我怕更正了系統(tǒng)里就不會記錄該員工已繳納的個稅,那到時候年終匯算就不會退了。
個人所得稅匯算清繳時,6月份入職的,11月填了專項附加扣除的,收入62730,減除費用35000,專項附加扣除10500,交了516.9元的個稅,這個匯算清繳的時候能退回來嗎,這種情況匯算的是一年的還是半年的
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費用還是攤銷
你好,老師社保費這個月不是有變動嗎?那我從這個明細里面怎么能看出來這個浮動的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務(wù)贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
申報金額指的是應(yīng)納稅所得額吧,就是費用扣除5000*4=20000,系統(tǒng)只顯示5000,別人都沒有問題,那可以退回來?用不用現(xiàn)在去稅務(wù)退,明天我檢查一下入職日期,下月還要申報呢,謝謝
你好: 扣除金額一般是當(dāng)月扣除5000,你怎么按照5000*4呀,你給員工申報工資只申報當(dāng)月的就行,有差異后面匯算清繳還可以退。