同學(xué)你好,前邊幾個(gè)月完全沒(méi)收入嗎,在其他公司
個(gè)稅年終匯算清繳的時(shí)候,納稅額是年總收入(包括正常工資薪金+勞務(wù)所得)-60000-社保-公積金-幾個(gè)專(zhuān)項(xiàng)扣除及附加專(zhuān)項(xiàng)扣除, 如果勞務(wù)工這一年沒(méi)有公司雇傭,個(gè)稅每月預(yù)繳的時(shí)候都是按勞務(wù)所得算的,沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)扣除這一說(shuō),那匯算清繳的時(shí)候,幾項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)扣除還可以扣嗎
個(gè)稅匯算清繳年收入低于12萬(wàn),是什么意思,是說(shuō)年收入扣除6萬(wàn)和專(zhuān)項(xiàng)扣附加除后的低于12萬(wàn)嗎,還是收入比如11萬(wàn)不需要填專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,不需要匯算清繳,
老師,個(gè)稅的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除是不是只要在2023年的匯算清繳之前填好,都可以累計(jì)扣除,比如這個(gè)人是2023年1月份入職,但是到了2024年匯算2023年個(gè)稅之前填了專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,那這個(gè)附加扣除累計(jì)數(shù)是不是從2023.1月開(kāi)始累計(jì)的呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,一個(gè)人在企業(yè)上班,企業(yè)做了一次個(gè)稅匯算清繳,這個(gè)人在別處有筆勞務(wù)報(bào)酬,自己做個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候,基本的6萬(wàn)企業(yè)做匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)扣除,不能再扣除,專(zhuān)項(xiàng)扣除和專(zhuān)項(xiàng)附加扣除自己做的時(shí)候還能扣除嗎?
老師,有些員工 2023 年填寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)附加在 12 月份之前是按年度退稅扣除的,之前先交稅,這個(gè)月修改的是以扣繳義務(wù)人來(lái)申報(bào)扣除專(zhuān)項(xiàng)附加,明年匯算清繳退稅的時(shí)候能把之前交的稅退回來(lái)嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
對(duì),6月份開(kāi)始入職的
我現(xiàn)在增加23年的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除可以扣除在23年嗎,匯算清繳的時(shí)候
是的可以扣除的,清繳是一年的
現(xiàn)在增加的也可以扣除嗎
可以的,很多人不愿意公司知道自己專(zhuān)項(xiàng)的情況,都是留在匯算清繳的時(shí)候添加去扣除退稅的