你好 餐費(fèi)手撕發(fā)票還能用嗎 答:017年7月1日后手撕發(fā)票(定額發(fā)票)將全面被機(jī)打發(fā)票取代,手撕地稅發(fā)票將不能用,而手撕國稅發(fā)票可繼續(xù)使用. 開具增值稅普通發(fā)票新規(guī)定,《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第16號(hào)》》》點(diǎn)擊查看詳情)規(guī)定,自2017年7月1日起,購買方為企業(yè)的,索取增值稅普通發(fā)票時(shí),應(yīng)向銷售方提供納稅人識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼;銷售方為其開具增值稅普通發(fā)票時(shí),應(yīng)在購買方納稅人識(shí)別號(hào)欄填寫購買方的納稅人識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼.不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為稅收憑證. 2017年7月1日后發(fā)票必須加稅號(hào),自2017年7月1日起,銷售方開具增值稅發(fā)票時(shí),發(fā)票內(nèi)容應(yīng)按照實(shí)際銷售情況如實(shí)開具,不得根據(jù)購買方要求填開與實(shí)際交易不符的內(nèi)容.銷售方開具發(fā)票時(shí),通過銷售平臺(tái)系統(tǒng)與增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)后臺(tái)對(duì)接,導(dǎo)入相關(guān)信息開票的,系統(tǒng)導(dǎo)入的開票數(shù)據(jù)內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際交易相符,如不相符應(yīng)及時(shí)修改完善銷售平臺(tái)系統(tǒng). 其實(shí)對(duì)于2017年7月1日年后,類屬于地稅發(fā)票的手寫發(fā)票、手撕定額發(fā)票以及沒填納稅人識(shí)別號(hào)的機(jī)打發(fā)票都不能報(bào)銷!
項(xiàng)目上餐費(fèi)用手撕票可以入賬嗎?有沒有限制
手撕發(fā)票有時(shí)間限制嗎?2019年21年可以用嗎?
手撕定額發(fā)票,有沒有時(shí)間限制?2019年的2021年還可以用嗎?
請(qǐng)教一下,關(guān)于發(fā)票等稅錢可扣除的費(fèi)用成本發(fā)票有沒有什么限制?目前類似于那種手撕票據(jù)應(yīng)該還是可以正常入賬的吧?有沒有需要注意的事項(xiàng)。謝謝
老師,請(qǐng)問下手撕發(fā)票稅務(wù)局這邊有金額限制嗎。還有低于500元以下可以不用發(fā)票,有限制沒有
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票啊?
付款25萬當(dāng)28萬用,這3萬是沖費(fèi)用還是做收入?內(nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?