你好,你是本月有紅字%2B藍(lán)字沖掉后成負(fù)數(shù)了嗎?

你好老師,我上月的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月紅沖的,又開(kāi)了一張不一樣內(nèi)容的正數(shù)票,錢數(shù)一樣,我上月的結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是還需要紅沖?
你好老師,我上個(gè)月開(kāi)票金額由于有一張紅字成負(fù)數(shù)了,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么做
在1月份時(shí)候,由于成本票沒(méi)有進(jìn)來(lái),就暫估購(gòu)進(jìn),后結(jié)轉(zhuǎn)成本了。在2月的時(shí)候,這個(gè)成本票回來(lái),暫估的數(shù)量金額與成本票上一致,那需要沖紅暫估購(gòu)進(jìn)嗎?需要沖成本嗎?
老師你好,我上個(gè)月有張票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月開(kāi)張負(fù)數(shù)再開(kāi)張正數(shù),金額跟以前一樣,上個(gè)月的票已經(jīng)做賬了,這個(gè)月開(kāi)的一張正數(shù)和負(fù)數(shù)該怎么做賬呀?
請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)月開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后上個(gè)月做了領(lǐng)料跟結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那這個(gè)月又紅沖了,那這個(gè)月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本跟領(lǐng)料
自家苗圃自產(chǎn)自銷的,開(kāi)票的話需要做賬嗎,然后是不是只能開(kāi)普票,不能開(kāi)增值稅發(fā)票啊
老師您好,我們是一家灰礦石加工企業(yè),發(fā)生的買菜,肉等費(fèi)用計(jì)入什么科目
忘記報(bào)七月八月的印花稅了,九月報(bào)了已經(jīng)繳納了,補(bǔ)報(bào)是選擇七月到九月申報(bào)印花稅修改是七到八月嗎
設(shè)備改造換下來(lái)的零件算錢是直接抵扣還是各開(kāi)各的
老師,你好,想問(wèn)下客戶購(gòu)買產(chǎn)品,但是沒(méi)有對(duì)公付款,是走的對(duì)私,請(qǐng)問(wèn)這樣怎么做賬,付現(xiàn)金要保留什么憑證?
上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,季末人數(shù)填寫成9月的從業(yè)人數(shù),不是填的三個(gè)月的平均數(shù),填錯(cuò)了怎么辦???會(huì)不會(huì)對(duì)殘保金有影響啊
請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局里發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)主要起什么作用
7-9月收入430萬(wàn),是不是這部分收入對(duì)應(yīng)拿回來(lái)的成本只能是拿普通發(fā)票回來(lái)抵扣成本。如果是11月申請(qǐng)為一般納稅人,是不是要11月產(chǎn)生的收入,對(duì)應(yīng)的成本才可以拿增值稅專用發(fā)票呢?
日常怎么用表格管理單證收齊的臺(tái)賬,有沒(méi)有表格
老師 公司一般只有一套賬務(wù)怎么更好的區(qū)別 有票無(wú)票呢, 有什么好的方法嗎 , 第2年會(huì)算清繳時(shí)候還得再找一遍 哪些調(diào)增 ,生活中有什么技巧嗎。 目前我就是覺(jué)現(xiàn)金會(huì)計(jì)給有票,無(wú)票的 支出, 分開(kāi)支。但我這邊怎么處理呢


是的,紅字金額比正數(shù)發(fā)票大
還在嗎老師
在的,你藍(lán)字正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅字沖減之前的成本