:借:勞務(wù)成本-間接費用-工傷保險 貸:銀行存款 可以
老師我們是按實發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計提時候直接是借管理費用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20,社保費計提是全部的公司和員工個人的,借管理費用~社保費,貸方應(yīng)付賬款-局社會保險事業(yè),因為我們多扣員工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費,分錄借方是什么?貸銀行存款
老師我們是按實發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計提時候,直接是借管理費用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20, 社保費計提是全部的公司和員工個人的,借管理費用~社保費,貸方應(yīng)付賬款-局社會保險事業(yè) 實際支付社保費是借應(yīng)付賬款~社保局,貸銀行存款因為我們多扣員工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費,分錄借方是什么?貸銀行存款
老師,勞務(wù)公司,工地發(fā)送醫(yī)療事故,直接一次性全賠付5萬,分錄可以這樣做:借:勞務(wù)成本-間接費用-工傷保險 貸:銀行存款
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下, 課程服務(wù)費支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個一樣入賬嗎?
老師,請問下,我是物業(yè)公司一般納稅人,現(xiàn)在公司員工都是簽勞務(wù)派遣合同,請問下發(fā)放員工工資社保的會計分錄怎么寫?社保,工資和勞務(wù)服務(wù)費是全部按月一次轉(zhuǎn)款給勞務(wù)公司的,公司是收到勞務(wù)發(fā)票做賬嗎:借,管理費用 勞務(wù)費 100000 應(yīng)交稅費 貸,銀行存款? 請問分錄是不是這樣一筆處理就可以啦?
老師,2021年付出去2筆車輛評估費無發(fā)票,請問平賬的話記營業(yè)外支出,摘要記清理往來科目還是怎樣寫?
那我學(xué)報稅 只學(xué)報增值稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅就行了是吧 我目前有一家公司是小規(guī)模的 我先從小規(guī)模報稅學(xué)起
A 股東 股權(quán)96%,認繳96W,暫未實繳; 現(xiàn)轉(zhuǎn)讓給 D 股東95%的股權(quán); 1.請問 A 股 東個稅申報怎么繳? 2.以實收資本上的金額 * 持股比例 = 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價又是什么意思?
老師 預(yù)付款開票怎樣開具才不用交稅
老師,公司章程在哪里看?
老師,提問,請問報個稅是用應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資報個稅
老師,我司是小規(guī)模企業(yè),從事護理服務(wù)行業(yè),護理員工資,護士,管理人員工資,這些要分別怎么記賬呢, 管理人員我知道是計入管理費用,那護士和護理員呢 這個怎么記賬
老師,如果公司賬戶有走流水的情況,稅務(wù)局現(xiàn)在查,我們就是一個公司收進來就付出了這種情況,可以如實和稅務(wù)局說嘛?有稅務(wù)風(fēng)險嗎?都掛在了其他應(yīng)收應(yīng)付款中
你好老師,我公司收到個人打款過來的收入但是開了發(fā)票給他公司,賬務(wù)上如何處理呢?
老師現(xiàn)在這個國補票啥意思都要開發(fā)票