同學(xué)你好 都需要視同銷售 會計(jì)分錄 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,請問,公司的公益性和非公益性捐贈,是否需要視同銷售,如何做賬報(bào)稅?
非公益性捐贈支出如何計(jì)算增值稅那如果說你捐贈的是商品,就非貨幣性資產(chǎn),你需要視同銷售繳納增值稅,老師那這個(gè)的會計(jì)分錄需要怎么處理
捐贈和廣告等所得稅視同銷售可以在A105000中30行把視同銷售收入和成本差額調(diào)減。 第一個(gè)問題 等,還包括哪些情況。 第二個(gè)問題 捐贈包括非公益性捐贈嗎?公益捐贈限額扣除時(shí)也要把視同銷售收入和成本差額全額在30行調(diào)減嗎?
老師好!問下企業(yè)所得稅匯算清繳中,捐贈支出表里,如果公益性捐贈支出為100萬,允許扣除的限額是60萬,需要調(diào)整40萬,然后公益性捐贈支出視同銷售收入的不含增值稅的公允價(jià)格是120萬,那公益性捐贈調(diào)整表該如何填列?A105000表又該如何填呢?
請問老師,公益性捐贈是視同銷售嗎?抵扣的也是所得稅是嗎
員工個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí)間 ?什么情況下退個(gè)人所得稅?
酒店客房的平均入住率怎么計(jì)算
請問一下老師,公司向股東借錢,之后這個(gè)錢沒有還轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,需要繳納印花稅企業(yè)所得稅嗎
老師你好請問一下我們和北京公司簽訂一份合同,現(xiàn)在是北京公司河北分公司給我們打來款,現(xiàn)在北京分公司讓我們給他們開票,這樣可以給他河北公司開票嗎
老師,你好,如果我2018年入帳的電腦,打印機(jī),我都按了10年計(jì)提折舊,到目前要企業(yè)注銷了,還沒計(jì)提完,我現(xiàn)在該怎樣處理?
這個(gè)圖片是開千克還是卷啊
老師請問同一個(gè)老板注冊了A企業(yè)(一般納稅人),用他們家人當(dāng)法人又注冊了B企業(yè)(小規(guī)模納稅人),A企業(yè)有個(gè)一臺挖掘機(jī),用挖機(jī)干了活,但是合同是用小規(guī)模B企業(yè)簽訂的,現(xiàn)在要用B企業(yè)開具發(fā)票,這個(gè)要怎么處理
請問老師,之前誤操作多交的增值稅7月份申請退回公司賬戶了,但增值稅申報(bào)表主表25欄還顯示負(fù)數(shù)金額,就是多交金額,怎么填這個(gè)表才能平呢?
請問,銷項(xiàng)能不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)
公司給酒公司轉(zhuǎn)款時(shí)酒款和運(yùn)費(fèi)一起轉(zhuǎn)的,到貨后酒和運(yùn)費(fèi)是單獨(dú)的發(fā)票,并且運(yùn)費(fèi)是運(yùn)輸公司來的,這個(gè)運(yùn)費(fèi)要如何記帳呢,是計(jì)入酒的成本還是運(yùn)費(fèi)?
老師,請問視同銷售,是不是就是要確認(rèn)收入,產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額,那么報(bào)稅是怎么處理的呢?
同學(xué)你好 視同銷售指的一般是會計(jì)不做收入的 報(bào)稅你問的是增值稅還是所得稅
好的,老師,那么,會計(jì)上面不做收入,還需要申報(bào)增值稅未開票收入嗎,如果不申報(bào)收入,如何申報(bào)增值稅呢?
還需要申報(bào)增值稅未開票收入 增值稅根據(jù)你對應(yīng)的項(xiàng)目還有有沒有開票確認(rèn)填寫的地方
好的,老師,那請問涉及到的企業(yè)所得稅是年終匯算清繳的時(shí)候做調(diào)整嘛?
給個(gè)郵箱地址 給你發(fā)捐贈明細(xì)表填寫說明
774595995@qq.com,非常感謝老師的幫助!
已發(fā)送郵箱 請注意查收
非常感謝老師!
不客氣 祝您工作順利 事事順心