這個(gè)不需要計(jì)提 如果你需要繳納,直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款就可以。
老師我是小規(guī)模納稅人,計(jì)提增值稅分錄和交增值稅分錄是什么?
老師小規(guī)模計(jì)提增值稅分錄?
老師,小規(guī)模,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么計(jì)提增值稅啊
老師,小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅如何做分錄
老師小規(guī)模增值稅計(jì)提怎么寫分錄呀
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
不需要繳納
我想把它做成營業(yè)外收入-其他
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
不需要計(jì)提
你好 是的 不需要計(jì)提的
那不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好 是的 是的 是的
老師你沒有解決我的問題
不結(jié)轉(zhuǎn) 不計(jì)提 你不就是問這個(gè)嗎
如果你需要繳納,直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款就可以。 2020-12-10 15:13 不需要繳納 2020-12-10 15:16 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。 2020-12-10 15:22