你好!進(jìn)賬掛其他應(yīng)付款。銀行日記賬就登記為代收款。
我們?cè)谔詫毸蔚腻X(qián),轉(zhuǎn)到我們公賬了,那個(gè)錢(qián)我們直接從公賬轉(zhuǎn)給幫我們刷單的個(gè)人請(qǐng)問(wèn)老師怎么備注?傭金手續(xù)費(fèi)怎么備注?傭金手續(xù)費(fèi)怎么做賬?刷單的我沒(méi)有確實(shí)收入
老師,這樣的,我們有兩個(gè)公司,兩張私人卡,但是一家公司的私人卡轉(zhuǎn)不了那么多錢(qián)給別人,就轉(zhuǎn)到另一個(gè)公司的私人卡轉(zhuǎn)給別人的,這個(gè)怎么做分錄
老師,我想問(wèn)一下,股東想刷卡進(jìn)公司賬戶(hù),然后把錢(qián)轉(zhuǎn)給他,這個(gè)怎么做賬會(huì)比較合理呢?
其他公司借我們的刷卡機(jī)刷的卡。遇到手續(xù)費(fèi)這樣的,要怎么做賬。
別人借我們的公司刷卡機(jī)刷卡,這個(gè)錢(qián)我們要轉(zhuǎn)給那個(gè)人,怎么流水怎么做賬合理。
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒(méi)有增值稅申報(bào)表里面顯示出來(lái)?
這個(gè)錢(qián)是進(jìn)的基本戶(hù),不影響嗎?有沒(méi)有涉及稅費(fèi)
或者是違法的問(wèn)題嗎。
是偶爾代收嗎還是經(jīng)常給別人代收,你們這樣代收有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的,稅務(wù)局會(huì)懷疑你們偷稅漏稅。
只有一次,那個(gè)公司開(kāi)招商會(huì),刷了好幾個(gè)人的卡。接近25萬(wàn)
這種操作是會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)的
那我就只能做預(yù)收款了。之后轉(zhuǎn)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
也不算你們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,掛往來(lái)款,以后再還給對(duì)方。
我們有業(yè)務(wù)往來(lái),可以直接抵扣貨款
可以啊,抵扣貨款以后再把余款轉(zhuǎn)給他。