您好 公司員工生病住院報(bào)銷了500元補(bǔ)貼到公司賬上 這個(gè)直接轉(zhuǎn)給員工就好了 不要上個(gè)稅
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司給員工報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)怎么做賬?當(dāng)時(shí)這個(gè)員工社保沒(méi)買,他生病了,住院的費(fèi)用公司報(bào)銷
請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司員工生病住院報(bào)銷了500元補(bǔ)貼到公司賬上 這個(gè)怎么發(fā)呀 要上個(gè)稅嘛
給員工發(fā)放的住房補(bǔ)貼怎么申報(bào)個(gè)稅,我們公司七月份一次性把員工的第三季度住房補(bǔ)貼全部發(fā)放了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候需要把住房補(bǔ)貼全部填進(jìn)去嗎?還是等到申報(bào)第三季度個(gè)稅的時(shí)候再分?jǐn)偟矫總€(gè)月申報(bào)。
老師,員工生病去醫(yī)院治療,總費(fèi)用是8100元,醫(yī)院給開(kāi)了8100的發(fā)票,其中發(fā)票上注明了:社保報(bào)銷4100元,員工個(gè)人支付4000元。之后員工拿著發(fā)票到公司報(bào)銷了8100元。 相當(dāng)于全部費(fèi)用8100,國(guó)家報(bào)銷了4100,公司報(bào)銷了4000,公司又額外給員工補(bǔ)貼4100元。那是不是需要給員工申報(bào)個(gè)稅?申報(bào)個(gè)稅的金額是公司額外給的補(bǔ)貼4100元嗎?
老師,我公司員工申請(qǐng)生育津貼2萬(wàn),這個(gè)錢先打到了對(duì)公賬戶,然后我們發(fā)給員工,問(wèn):1、這個(gè)錢需要做個(gè)稅申報(bào)嘛? 2、到達(dá)公司帳戶后直接給員工對(duì)嗎? 3、公司收到這筆錢賬務(wù)上掛什么科目
老師,實(shí)習(xí)生,申報(bào)個(gè)稅是按照工資薪金申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 3c產(chǎn)品的批發(fā)和零食的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
請(qǐng)問(wèn)老師,如果當(dāng)?shù)匾髨?bào)考中級(jí)職稱,工作經(jīng)歷需要社保證明,那么在信息采集上工作經(jīng)歷這一項(xiàng),也同時(shí)需要上傳社保證明的,不然審核不通過(guò),對(duì)嗎
一般納稅人銷售非自建不動(dòng)產(chǎn),計(jì)算增值稅,為什么不得扣減購(gòu)買時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)稅呢?
老師好,我們是一般納稅人,把買的二手車1000元賣給個(gè)人,這個(gè)月申報(bào)增值稅無(wú)票收入是按1000元申報(bào),還是把1000價(jià)稅分離
一般納稅人商貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額比庫(kù)存多岀很多,后期可以通過(guò)普通發(fā)票調(diào)節(jié)兩者的差異么,或者其它更好地什么辦法
請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商按93折賣給我們,我們?cè)侔?8折買給客戶,后面客戶再補(bǔ)差價(jià)給我們,那是供應(yīng)商先按高價(jià)賣給我們對(duì)嗎
老師,我現(xiàn)在寫上3月的調(diào)整分錄,那我3月都結(jié)賬了,系統(tǒng)上我就光寫上調(diào)整分錄,我還需要咋操作
老師,公司有在建工程,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的,我也做了待認(rèn)證的處理,所以賬上是有留底稅額的。 我想問(wèn)的是,能不能在有留底的情況下,在交增值稅呢?(也就是先不管在建工程的待認(rèn)證稅額)
老師,憑證裝訂好后,封面要敲騎縫章嗎?