您好 請問主表提示退稅13萬 可以提交么?
老師好!建筑公司8月外地預(yù)交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,今天填寫申報(bào)表不用繳納增值稅,想問老師外地預(yù)交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報(bào)表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”就是負(fù)數(shù)了
老師,請問建筑行業(yè)本期進(jìn)項(xiàng)80萬,銷項(xiàng)70萬,預(yù)繳13萬,附表四填寫了預(yù)交抵扣數(shù),主表提示退稅13萬,我要怎么填寫申報(bào)表才是對的
老師您好我是建筑行業(yè),本期外地項(xiàng)目預(yù)交了稅款,但本期增值稅有留底不用繳納增值稅,那么增值稅申報(bào)表中表四需要填寫預(yù)繳的稅款嗎?,主表28列—分次預(yù)繳稅額是否應(yīng)該有數(shù)據(jù),如果有數(shù)據(jù)就會提現(xiàn)本期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),無法保存申報(bào)
11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會計(jì)分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報(bào)個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金400萬元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場價(jià)值為( )萬元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
我不敢點(diǎn)提交啊
沒事的 點(diǎn)了不通過會有提示的?
提交后提示附表四中不能產(chǎn)生多交稅款
附表四實(shí)際抵減欄次暫時(shí)不填寫金額
可是我本期已經(jīng)預(yù)交了稅款了呀
本期繳納了 但是本期不實(shí)際抵減 期末余額里面體現(xiàn)本期繳納的
哪里的期末余額可以提現(xiàn)預(yù)交數(shù)
附表四啊 您不填本期實(shí)際抵扣的 就有期末數(shù)
意思就是我的附表四只填發(fā)生額和應(yīng)低減額,不填本期低減額,等以后進(jìn)項(xiàng)不夠低的時(shí)候,我就把期末數(shù)填一點(diǎn)上去低減是嗎
是的 這樣理解正確的
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問