同學(xué)你好 你做人工費要有發(fā)票才可以的 勞務(wù)費現(xiàn)在都要有發(fā)票的
老師我們是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)公司,每月開幾萬免稅票,老師我預(yù)估成本時候,,怎么做分錄,原來代理記賬公司,虛增了幾萬的貨幣資金,已申報電子財務(wù)報表了,我怎樣調(diào)整成正確的,老師,預(yù)估成本,原來代理記賬 做的借方 主營業(yè)務(wù)成本 待現(xiàn)金 ,我在該怎么處理好,沒有成本票,沒有 費用 就一法人,隨便造了2千元工資 ,也沒有實際發(fā)放,老師我是照實際做還是怎么辦理?貨幣資金10萬多,沒有啊 ,
老師我們是小規(guī)模建筑公司,簽訂勞務(wù)分包合同,無其他實際業(yè)務(wù),老師之前代理記賬管理,我看她做賬方式是 每月造點人工費 ,老師借主營業(yè)務(wù)成本 代 現(xiàn)金 現(xiàn)金是虛的,我覺得這樣不合理,老師你說借方 換成工程施工-人工費 吧 ,然后月末一次結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本 行不; 還有這些勞務(wù)工,我每月正常申報個稅但是不超過5000 ,其他沒有什么費用這樣行不老師?還有更合理的建議不
老師,我們是農(nóng)業(yè)種植公司小規(guī)模,免稅的,現(xiàn)在問題是 ,這個公司沒有費用票,每月發(fā)生點成本,領(lǐng)導(dǎo)給要了幾個農(nóng)民工身份證,我做了點人工費,當(dāng)做主營業(yè)務(wù)成本,老師關(guān)鍵是他和這些農(nóng)民工不熟悉,其實也沒有人工干活,我申報個稅嗎?老師,如果不申報的話,我怎么做成本,要是申報的話,沒有手機號嗎 ?怎么辦呢?不申報光做人工費,也是不行呢。 原來做點庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成成本,老師您說那種穩(wěn)妥。
老師好!請問一下,我們是建筑行業(yè),項目上的農(nóng)民工工資是他們在農(nóng)民工專戶發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務(wù)公司把農(nóng)民工工資做為勞務(wù)費開票出來做項目上的成本,現(xiàn)在有一個問題就是:現(xiàn)在開勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務(wù)人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現(xiàn)在開始申報之前領(lǐng)的工資,那么那些勞務(wù)人員現(xiàn)在又在別的項目工作,別的項目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
老師好!請問一下,我們是建筑行業(yè),項目上的農(nóng)民工工資是他們在農(nóng)民工專戶發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務(wù)公司把農(nóng)民工工資做為勞務(wù)費開票出來做項目上的成本,現(xiàn)在有一個問題就是:現(xiàn)在開勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務(wù)人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現(xiàn)在開始申報之前領(lǐng)的工資,那么那些勞務(wù)人員現(xiàn)在又在別的項目工作,別的項目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
我們是發(fā)生的人工,做成工資表形式,我意思是沒有個人手機號,怎么申報個稅啊,老師。
你要手機號過來哦,
嗯嗯,老師隨便寫個手機號,行嗎?跟人家不熟悉,不好要,我害怕隨便寫也不行,還有老師我做的人工費20人,申報個稅13個人這樣行嗎 ?還是必須吻合一致啊,麻煩老師速速回復(fù)。著急
不行,你給人家報個稅要和人家說,不然他們申訴咋辦
老師,小規(guī)模建筑我做的人工費,我們簽訂勞務(wù)分包合同,給對方開勞務(wù)費發(fā)票,我們自己用工資表做人工費,之前代理記賬公司做,20人人工費,要不成本沒有,就多繳納所得稅,但是她申報個稅13人,老師這樣吻合不起來,您說我這次申報時候怎么弄,我剛接過來,估計不好找手機號,就做了13個人的個稅申報。好,我給領(lǐng)導(dǎo)說去。這個小規(guī)模建筑您說我怎么辦?哎愁死我了
這個得有發(fā)票或者按照工資薪金申報
老師,你說我做人工20人,申報13人個稅行嗎?實在找不到手機號,就解釋說人家不交個稅,還是必須吻合起來呢
不行,那7個人的你咋弄呢
老師要不,我把這7人的人工費減少了吧,不做那么多人工費吧,和申報個稅溫和起來,她找不到手機號,我咋著報啊, 交所得稅就交吧 沒法,老師我下個月多做點工資行吧,原來都是4000多,我做到5千,這樣均這來,人數(shù)少至少吻合起來了,可以嗎老師
呢,這樣可以的,沒辦法