你好,員工報(bào)銷的費(fèi)用如果是與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的確實(shí)是公司的費(fèi)用,且有發(fā)票是可以稅前扣除的,至于這個(gè)個(gè)稅是個(gè)稅,查到會(huì)要補(bǔ)交。
公司員工如果沒有申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)員工報(bào)銷的費(fèi)用可以稅前扣除嗎?
老師,員工加班訂餐的餐費(fèi)都是沒有發(fā)票的,但是報(bào)銷這些加班餐費(fèi)又是對(duì)公支付,如果想這些費(fèi)用能稅前扣除,可以做進(jìn)工資表和工資一起申報(bào)個(gè)稅在稅前扣除,但是工資表里有一列是餐補(bǔ)每位員工都有的,報(bào)銷的餐費(fèi)怎樣在工資表體現(xiàn)才合適呢?
個(gè)體工商戶如果也有員工呢?員工的工資也是每月申報(bào)工資個(gè)稅嗎?可以稅前作為成本扣除嗎
如果一個(gè)人不是我們公司員工,可以以他名義走公司報(bào)銷嗎 費(fèi)用可以稅前扣除嗎
公司如果給員工報(bào)銷電話費(fèi),是做到福利費(fèi)嗎,需要申報(bào)個(gè)稅嗎,是否可以計(jì)入成本稅前扣除
老師你好,供貨商給我們開的進(jìn)項(xiàng)增票的明細(xì)里不是按照實(shí)際進(jìn)貨明細(xì)開的,然后我們要給顧客開銷項(xiàng)增票的明細(xì)要按照進(jìn)項(xiàng)增票的明細(xì)開,前會(huì)計(jì)說我們給顧客開的銷項(xiàng)增票的單價(jià)要加百分之二十到百分之三十,請(qǐng)問這個(gè)單價(jià)要怎么計(jì)算呀,是直接用含稅單價(jià)乘以百分之二十這樣算嘛
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)已變更,退稅機(jī)關(guān)會(huì)同步變更嗎
老師,公司要是聘用一個(gè)退休人員,請(qǐng)問該人員按照什么申報(bào)個(gè)稅?
老師,客戶要求開票,我們一般大類是勞務(wù),正常第二分類是維修費(fèi),但是客戶要求開維護(hù)費(fèi),可以嗎,二類明細(xì)可以更改開什么都可以是嗎?
老師,企業(yè)第一季度200多萬,已交所得稅,現(xiàn)在是二季度末,本季度也是200多萬的利潤(rùn),請(qǐng)問7月報(bào)二季度所得稅,稅率是5還是25.單季度沒超300,累計(jì)400多萬了,1-6月
建賬的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表成型了。對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)表會(huì)出來嗎。
老師,我采購(gòu)4萬,賣5萬,所有的稅費(fèi)都是采購(gòu)方付,那我賣5萬,盈利多少
DPP條款進(jìn)口商品,供方承擔(dān)增值稅和關(guān)稅,海關(guān)增值稅繳款書客戶能抵扣嗎,關(guān)稅怎么處理
請(qǐng)問我們出口的報(bào)關(guān)單總價(jià)是美元8300,然后我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的是把8300換算成人民幣開進(jìn)來嗎?
發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證勾選,賬務(wù)先做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)后統(tǒng)一轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額,次月紅沖,怎么做賬