也是2萬(wàn)元的材料專(zhuān)票嗎?
各位老師,我公司開(kāi)出2萬(wàn)專(zhuān)用發(fā)票13個(gè)點(diǎn),然后人家又給我公司提供13個(gè)點(diǎn)專(zhuān)用發(fā)票的材料票,老板非說(shuō)我公司多交稅了,一進(jìn)一出
老師,請(qǐng)問(wèn)一下供應(yīng)商開(kāi)票給我司含稅20萬(wàn),增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我公司只付13個(gè)點(diǎn)的稅錢(qián),然后我公司銷(xiāo)售給客戶(hù),也開(kāi)票是含稅的20萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,也只收客戶(hù)13個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),這樣公司虧了嗎?
老師,公司是一般納稅人,進(jìn)材料對(duì)方公司開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,我們把這開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票材料銷(xiāo)售出去,能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票出去嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)我公司正在籌建期,材料商提供材料加勞務(wù),材料70萬(wàn),勞務(wù)人工20萬(wàn),我公司是一般納稅人,他們可以開(kāi)13點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,也可以開(kāi)9個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,但現(xiàn)在對(duì)方要開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票給我,請(qǐng)問(wèn)我們吃虧嗎
有個(gè)問(wèn)題問(wèn)下你,我們公司是建筑行業(yè),有些公司會(huì)來(lái)掛靠。一般情況下我們是65%的專(zhuān)用發(fā)票,30%人工工資。我們說(shuō)收4.5顴5個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用用稅金?,F(xiàn)在有家公司想提供100%的專(zhuān)用發(fā)票,老板問(wèn)我收多少費(fèi)用。我們是9個(gè)點(diǎn)的稅率,掛靠公司開(kāi)的是13個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票。
老師你好!墻體拆除,一般納稅人稅率是多少,屬于哪類(lèi)
最新電商稅法在哪里查?
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因?yàn)樨?cái)務(wù)結(jié)算等手續(xù)沒(méi)有完成,所以沒(méi)有轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在樓的墻壁,窗戶(hù)等地方有損壞需要維修,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)維修費(fèi)在選擇會(huì)計(jì)科目時(shí)候,固定資產(chǎn)維修費(fèi),其它維修費(fèi)。這2個(gè)科目應(yīng)該選哪個(gè)?
老師對(duì)外公司投資及取得分紅會(huì)計(jì)分錄?
老師好!問(wèn)下增值稅參與利潤(rùn)計(jì)算嗎?
董老師,您在線(xiàn)嗎?想咨詢(xún)您~
老師,第二項(xiàng)建筑公司的,發(fā)放工資全部通過(guò)其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提全額申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒(méi)發(fā),全部給申報(bào)了,但是賬里,當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時(shí)候發(fā)工資的時(shí)候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報(bào)表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時(shí)候不行,到底怎么寫(xiě)第二個(gè)
老師,我想問(wèn)一下員工社保的事情,假如我們每個(gè)月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報(bào)銷(xiāo),可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶(hù)。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
是的,一模一樣
填報(bào) 增值稅申報(bào)時(shí),應(yīng)繳稅額為0,不需要交稅了,
老板非說(shuō)自己虧了,要收人家稅金
開(kāi)2萬(wàn)專(zhuān)票時(shí),對(duì)方已經(jīng)支付了銷(xiāo)項(xiàng)的稅額了
人家是開(kāi)來(lái)了材料票2萬(wàn),一進(jìn)一出
將增值稅申報(bào)表做出來(lái)給老板看,不用交稅。
好,謝謝老師
好的,祝你工作順利。請(qǐng)五星好評(píng)!