你好,有影響的呢,需要及時申報
小規(guī)模公司上個季度有開發(fā)票有簽訂合同,但公司的老會計沒有申報印花稅,請問受影響嗎?
老師,我是小規(guī)模的家政公司,開出去一張專票,清潔費(fèi),怎么繳納印花稅,沒有簽訂合同,印花稅可以零申報嗎
我們是小規(guī)模納稅人,季報納稅,印花稅核定的是買賣合同,但是在日常工作中買賣合同業(yè)務(wù)沒有發(fā)生,偶爾有簽訂租賃合同,請問租賃合同是發(fā)生的當(dāng)月申報印花稅還是可以等季報的時候一并申報呢?
如果公司發(fā)生銷售業(yè)務(wù),但沒有簽訂合同,請問這種情況需要申報印花稅嗎
請問老師,商鋪簽了租賃合同,但公司還沒有確認(rèn)收入,請問這個季度需要報印花稅嗎
資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)的因為什么
6月份有出口報關(guān)單,沒開發(fā)票。 現(xiàn)在7月份有個出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn) 要申報未開票收入嗎? 這個未開票收入和增值稅申報的未開票收入一致嗎?
老師,工資表多做了2角2分,怎么做分錄? 不用付錢的
老師,2020年12月我們給某個公司開了81600的發(fā)票,但是對方一直沒有付款。去年聯(lián)系對方的時候,對方說他們會計已經(jīng)平賬了,那我們這邊應(yīng)該怎么處理呢?
我是客戶,供應(yīng)商提交報價單,我司還不知道是在A公司還是B公司購買,所以報價單需方填了兩個公司,請問蓋章怎么蓋,還是說分開兩個公司報價單一式兩份這樣
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2024年11月1日,甲公司“應(yīng)收賬款”科目借方余額為500萬元,“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬元,公司通過對應(yīng)收款項的信用風(fēng)險特征進(jìn)行分析,確定計提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份,甲公司發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)11月5日,向乙公司賒銷商品一批,按商品價目表標(biāo)明的價格計算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。(2)11月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)11月11日,收到乙公司前欠的銷貨款500萬元,存入銀行。(4)11月21日,收到2022年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元,存入銀行。(5)11月28日,向丙公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為100萬元,增值稅額為13萬元,丙公司尚未付款。(6)11月30日,壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理(7)12月31日甲公司的應(yīng)收賬款余額為900萬元,期間壞賬準(zhǔn)備未發(fā)生事
老師,深圳公司在工商局變更地址后,去哪里查詢進(jìn)度嗎?
若是5月收到的8000元沒開票,然后在未開票收入欄報稅,7月又把這筆8000元開票了,那納稅申報表要怎么填?
請問簽訂了招標(biāo)代理合同,開票方開“*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費(fèi)”是否可以?
老師,公司危廢處理費(fèi)計入什么會計科目
如果上個季度因為優(yōu)惠政策開票30萬內(nèi)不要交稅,但是有簽訂合同就要交印花稅是吧?
是的,需要繳納印花稅 的