你好,是要申報的,建議你直接申報吧,個人到時明年可以匯算清繳,估計會退稅的
你好,老師!一個人連續(xù)發(fā)了三個月工資發(fā)了13140工資,用繳納個稅嗎?我申報呢,怎么還用交244.2個稅?這怎么回事啊,拜托
老師你好,報個稅的時候發(fā)現(xiàn)工資高的都不扣個稅,怎么回事呢,同事說收入是8個月的,費用是9個月的造成這種現(xiàn)象是怎么回事?我們是報的10月份的工資
你好,申報了員工工資個稅,工資也發(fā)了,但因為賬號的原因退回來了,出納又私用付了這筆工資款,那我應(yīng)該怎么處理啊
老師,小規(guī)模一直沒有開票,也沒有發(fā)工資,個稅怎么報啊,一直零申報,上個月提示連續(xù)三個月零申報,要把人員弄離職,然后報了工資就可以了,這個月還是未開票工資怎么報啊
老師好,我們一個公司沒有使用,也沒有注銷,那么申報個稅怎么申報呢?沒有發(fā)工資啊,連續(xù)零申報,個稅系統(tǒng)里面又會跳出來提示這個怎么辦呢?
零基礎(chǔ)入門先休課學(xué)完了,接下來學(xué)哪個比較合適(盡早能夠就業(yè))
老師,取得發(fā)票,只能預(yù)覽沒有打印按鈕的發(fā)票,來源增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),這種怎么下載打???
老師,設(shè)計費20000元,預(yù)付12000元,剩余8000元未付,如何做會計分錄
您好~想咨詢下:增值稅=銷項-進(jìn)項 如果去年開票、交過稅。今年紅沖,重開票,新做了進(jìn)項抵扣。 根據(jù)上面公式,今年銷項不變,進(jìn)項多了,需要交的增值稅就少了。少交的這部分,實際上在去年已經(jīng)交了,所以針對發(fā)票紅沖這種情況,操作層面,只需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,填寫納稅申報表附表2,不影響實際稅額。但這樣會影響今年的稅負(fù)率,這樣對嗎?
老師,你好!想問下每月支付銀行貸款利息,需要計提利息嗎?或者直接入費用?做分錄我計提了利息,現(xiàn)金流量表都自動選擇支付經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金,這是不對的吧?
預(yù)收的充值卡金額,未消費完,消費者要求開票,可以先開嗎
加油票什么情況下不能入費用
固定資產(chǎn)清理后有凈值 ,怎么做分錄
老師,我們公司買了兩個空調(diào),一個臺掛式的1183元,還有一臺是立式柜機(jī)空調(diào)2488元,要入固定資產(chǎn)嗎?金額不是太大呀
老師好!上月留底9000,本月銷項5000,本月沒進(jìn)項稅,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅款
申報呢,應(yīng)補退稅3500?我不敢申報了
這個要看他個人全年的工資發(fā)放和納稅情況的,這樣一次發(fā)三個月,但是減除5000時只是減掉了一個5000,到明年個人匯算清繳估計會退稅
公司申報的,明年人家辭職了呢?個人匯算,退給個人嗎?
是的,個稅本來也是企業(yè)代扣代繳的,錢是員工自己出的