這張票能用,是有效發(fā)票,憑發(fā)票合計(jì)金額入賬即可
老師:我們單位去外地培訓(xùn),發(fā)生的又租車費(fèi),是旅行社開具的電子普通發(fā)票,備注欄里填有差額征稅,這張票能用嗎?
老師,我單位是農(nóng)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),但是需要出差去到當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)農(nóng)村局招生并上課,課程安排有室外實(shí)踐課就是到當(dāng)?shù)鼗蛘咄獾氐霓r(nóng)業(yè)培訓(xùn)基地參觀學(xué)習(xí),去參觀前都會(huì)租一輛大巴車載學(xué)員和老師一起去,但是費(fèi)用公司是對(duì)公支付給司機(jī)個(gè)人,來回一趟都要3000多,如果司機(jī)去稅局代開發(fā)票貨物名稱那欄是交通運(yùn)輸服務(wù)類的發(fā)票嗎?
1.本單位員工出發(fā)發(fā)生差旅費(fèi)客運(yùn)樞,電子普通發(fā)票注明的金額共計(jì)1.5萬元,稅額0.045萬元,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。2.將信息技術(shù)服務(wù)專用設(shè)備出租開具增值稅專用發(fā)票注明金額為50萬元,銷項(xiàng)稅()。3.向境外支付法律咨詢費(fèi)50萬,代扣代繳增值稅()4.轉(zhuǎn)讓本單位使用過八年的轎車,取得含稅銷售額5萬元,轎車購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額適用簡易征收計(jì)稅,該企業(yè)選擇放棄減稅,開具專用發(fā)票,計(jì)算簡易征收下應(yīng)納增值稅()5.轉(zhuǎn)讓2008年購入的不動(dòng)產(chǎn)取得300萬元,購入時(shí)買價(jià)為100萬元,契稅3萬元。企業(yè)選擇簡易計(jì)稅,不動(dòng)產(chǎn)與機(jī)構(gòu)所在地同城計(jì)算應(yīng)納增值稅為()。
老師 您好 我們單位是旅行社,一般納稅人,我們有國內(nèi)的旅游資格證,旅游服務(wù)的差額征稅已經(jīng)申請(qǐng)通過了, 主營業(yè)務(wù)是接待國內(nèi)的游客到日本游學(xué) (沒有國際旅游資格證),我們給國內(nèi)的游客開出的旅游服務(wù)普票(收入票) 在申報(bào)增值稅時(shí),可以享受差額征稅嗎(成本費(fèi)用都是游客在日本發(fā)生的)謝謝
老師好,有一個(gè)很大的問題想咨詢一下 我們是很小的旅行社,小規(guī)模納稅人,開具給客戶的發(fā)票沒有用差額征稅的方式,是普通開具,普通開具的話在填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候還能填差額也就是成本部分去享受差額征稅嗎?如果可以有文件可以參考嗎,謝謝
政府會(huì)計(jì)累計(jì)折舊增加的財(cái)政分錄和預(yù)算分錄
老師,新開一家協(xié)會(huì),第一筆款我們當(dāng)時(shí)是于捐贈(zèng)形式從我們公司轉(zhuǎn)賬過去的,賬務(wù)我們也做了捐贈(zèng),但是現(xiàn)在要做年檢通過不了,說是涉及到捐贈(zèng)要做全年的審計(jì)報(bào)告,但我們協(xié)會(huì)那里還沒有業(yè)務(wù),只有一個(gè)員工的工資,沒有必要做審計(jì)報(bào)告,請(qǐng)問這筆款我該怎么做比較好?
制造行業(yè):產(chǎn)能利用率公式是
老師很耐心如果sw的運(yùn)輸成本系統(tǒng)要求占比說是6%.實(shí)際是7.6%,這個(gè)在允許波動(dòng)范圍之內(nèi)不
6000實(shí)發(fā)工資申報(bào)需要多少個(gè)稅
老師,你好,公司購買新車的上牌費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問保險(xiǎn)公司承保的固定資產(chǎn)能開增值稅專票嗎?收進(jìn)來可以抵扣嗎?
您好,老師,就是21年給開的的發(fā)票沒入賬現(xiàn)在才付款,怎么做賬呢
老師好!請(qǐng)問如何將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額期末余額平賬,還有進(jìn)項(xiàng)稅額期末余額平賬,謝謝
每個(gè)季度交的印花稅都是0.0003稅率對(duì)吧?啥情況下減半,60萬收入減半不