你好!不分配利潤不用繳納個人所得稅。
王先生準備創(chuàng)辦個小微企業(yè)。對于企業(yè)組織形式有兩種選擇:一是成立一個個人獨資企業(yè),企業(yè)每年的利潤需要按照《個人所得稅法》中的經(jīng)營所得納稅二是成立一個有限責(zé)任公司王先生100%控股,該企業(yè)的利潤則需要繳納企業(yè)所得稅,稅后利潤完全以股息的方式分配給個人股東王先生。若該有限責(zé)任公司繞夠事受當清稅法對于小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅減征優(yōu)惠,且預(yù)計2019年該企業(yè)年利潤為30萬元,王先生是應(yīng)該如何選擇?
有以下問題請教老師1.分公司獨立核算,企業(yè)所得稅是不是就在當?shù)厝~繳納,還用最后總公司匯算清繳嗎2.總公司是高新技術(shù)企業(yè)分公司同樣享有高新企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎3.分公司實現(xiàn)的利潤最后需要上交總公司嗎,具體交多少呢。4分公司的個稅和社保需要自己繳納還是回總公司繳納
海南智科工程技術(shù)與設(shè)計有限公司是個人獨資企業(yè),要是出現(xiàn)7萬元利潤,不做利潤分配,需要繳納個人所得稅嗎?能繳納多少錢
老師,假設(shè)我們公司的股權(quán)架構(gòu),從自然人改成公司股東形式的,假設(shè)我們A公司,去注冊一個A電子科技公司,投資A公司,然后A要是有利潤2000W,正常還要繳納高新15%企業(yè)所得稅,現(xiàn)在就是不用繳納企業(yè)所得稅,就可以先免稅的把這2000W給到A電子科技公司去用,然后A電子科技要分紅給股東的話,就只繳納20%個稅了,也就是少了企業(yè)所得稅這塊?是這么理解嗎.正常如果是自然人公司持股的話,2000W利潤要交繳納15%所得稅再繳納20%分紅個稅
某公司2019年度的會計利潤額為500萬元,以前年度沒有發(fā)生虧損。假定公司無任何納稅調(diào)整事項,稅后利潤全額分配給股東。 1.那么,公司應(yīng)納企業(yè)所得稅和股東應(yīng)納個人所得稅分別是多少?總體稅負是多少 2.如果上述條件不變,假定是一個人獨資企業(yè)。為簡化分析,假定計算個人所得稅與公司的企業(yè)所得稅時的稅前扣除標準一致。那么應(yīng)該繳納的個稅是多少 3.你可以得出什么樣的結(jié)論
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費核算?