同學你好!這個是可以的哦
老師您好, 公司貸款買貨車,首付款是公司公賬付的,貸款部分是法人個人名義貸的,那貸款部分可以沖了賬上之前掛著法人的其他應收款嗎?
老師,新成立的運輸公司,沒有實收資本,買車是掛公司名,貸款是個人名下,這個人既不是法人也不是股東,是真正的老板,我現(xiàn)在把貸款掛在其他應付款了,那個人還款要經(jīng)過公司嗎?首付款一部分是從公賬走的,一部分首付是欠款,這種情況也可以做固定資產(chǎn)吧?每個月還款要從公賬體現(xiàn)出來嗎?其他應付款怎么去沖減呀?
請問我公司買輛車首付是公賬走的,每月貸款是法人個人付的,還有車輛購置稅個人付的,會計分錄怎么做?貸款部分金額全部直接算借法人?貸,其他應付款嗎?
公司名義買的車,首付是對公賬戶付款的,法人貸款,貸款法人每個月還,要怎么做賬
老師,公司買了一輛車子,然后付了首付,剩下的,貸款,貸款還款是從法人個人卡上扣的,那我是不是汽車發(fā)票,做貸:銀行存款,貸:其他應付款-法人名字,相當于是法人付的,這個貸款就不用在公司賬上體現(xiàn)了,是吧?
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
老師,還有那個運輸合同沒有金額的是不是可以到年底時按全年的開票金額來繳印花稅呀
這個就按開票金額來的? ?不過? ?有的是按月或按季度征收哈
因為之前一直沒有繳納過,所以想著到年底一次性繳納
哦哦? 這樣的話? 可以的哦