您好,是專用發(fā)票還是普通發(fā)票?專用發(fā)票的話購(gòu)買方抵扣了嗎?
上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票對(duì)方給的消息錯(cuò)了,這個(gè)月要怎么做紅沖呢
你好,我上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,忘記作廢了,也沒(méi)給對(duì)方寄過(guò)去,這個(gè)月初一發(fā)現(xiàn),做了紅沖,我是需要把開(kāi)錯(cuò)的和紅沖一起做賬嗎,還是藍(lán)字開(kāi)錯(cuò)的上個(gè)月做賬,紅沖這個(gè)月做賬這個(gè)月抵扣下個(gè)月的用于2.藍(lán)字發(fā)票和紅沖發(fā)票的二三聯(lián)我需要怎么處理
給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,上個(gè)月的,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,這個(gè)月直接沖紅就可以吧?
老師,我們上個(gè)月開(kāi)具專票開(kāi)錯(cuò)了,然后這個(gè)月沖紅,因?yàn)閷?duì)方上個(gè)月已經(jīng)做賬,我們沖紅發(fā)票要不要給他記賬聯(lián)嗎?
老師,上個(gè)月的專票開(kāi)錯(cuò)了。這個(gè)月紅沖了。重新開(kāi)了發(fā)票。紅沖的這個(gè)發(fā)票給對(duì)方嗎?還是不給???
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷售收入?
是普通發(fā)票
如您是銷售方,普通發(fā)票無(wú)需填開(kāi)紅字信息表,直接打開(kāi)對(duì)應(yīng)普通發(fā)票填開(kāi)界面,點(diǎn)擊最上方【紅字】,輸入所需紅沖發(fā)票的代碼與號(hào)碼即可開(kāi)具
那我11月份已經(jīng)做賬了,要怎么做分錄呢
你紅沖之后還重開(kāi)發(fā)票嗎?重開(kāi)的話不用賬務(wù)處理
還要重開(kāi)發(fā)票
重開(kāi)發(fā)票,賬就不用動(dòng)了,你這個(gè)月紅沖再重開(kāi)對(duì)收入和銷項(xiàng)稅都沒(méi)變動(dòng)的
好的,在電子稅務(wù)局上面發(fā)票作廢怎么填寫呢
您好,隔月不能作廢,只能紅沖,紅沖的步驟我第二條已經(jīng)回復(fù)你了
是已經(jīng)作廢的發(fā)票,在電子稅務(wù)局上驗(yàn)舊
上海的電子稅務(wù)局里納稅人可以搜的,輸入關(guān)鍵字驗(yàn)舊,然后發(fā)票驗(yàn)舊功能就出來(lái)了,你看看你們當(dāng)?shù)啬懿荒苓@樣操作,一般在發(fā)票管理這個(gè)模塊