你好,到大廳修改就行
老師,我們老板接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,小規(guī)模納稅人,轉(zhuǎn)讓前的2020年4到6月利潤(rùn)表中只有管理費(fèi)用有數(shù)據(jù)3000,資產(chǎn)負(fù)債表是零申報(bào),現(xiàn)金流量表有數(shù)據(jù)3000,今年他們沒有申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅,我們接手這幾個(gè)月沒有業(yè)務(wù)收入,去稅務(wù)局報(bào)道和零申報(bào)前2個(gè)季度的各項(xiàng)稅,這個(gè)月申報(bào)7至9月份時(shí),是財(cái)務(wù)報(bào)表和各項(xiàng)稅都是零申報(bào)嗎?
老師,我們是小規(guī)模季報(bào)的,然后7到9開票開了3000.元增值稅納稅申報(bào)時(shí)我就直接零申報(bào)了,應(yīng)該表格里要填數(shù)據(jù),我直接就零申報(bào)了怎么辦呀
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上次代開的專用發(fā)票申報(bào)后,這個(gè)附加稅我填不了,是不是因?yàn)楫?dāng)時(shí)直接扣款后就申報(bào)不了呢?
老師,我們單位是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)。7-9月銷售額20萬(wàn)元(含開普票5萬(wàn))。申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是只需要填寫申報(bào)表就可以了呢????后面的減免明細(xì)表還要嗎?謝謝。
老師,我在實(shí)際生活中遇到,我們一般納稅人和小規(guī)模,如果當(dāng)月沒有開票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們是不是有所表都是填零,直接零申報(bào)就行了
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問怎么算?
你好,稅后滯納金在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整嗎?
請(qǐng)問老師,這23年發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在還能處理嗎
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
平板的稅收編碼,是多少呢?
人力資源服務(wù)公司,增值稅一般納稅人,開票金額假如為100萬(wàn),代發(fā)工資99萬(wàn),剩余1萬(wàn),按照財(cái)稅【2016】12號(hào)文是否符合減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,
老師,實(shí)收資本印花稅是按次申報(bào)嗎?
公司稅務(wù)注銷了,企業(yè)還能登錄電子稅務(wù)局嗎
4月份門診工傷 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷醫(yī)療保險(xiǎn) 8082.4 醫(yī)保 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-地方醫(yī)保 175793.85 工傷有16塊入醫(yī)保里了 調(diào)整后的分錄以及數(shù)應(yīng)該是什么
老師好,a公司和b公司有同一個(gè)股東,a公司和b公司之間的交易算不算關(guān)聯(lián)交易,匯算清繳時(shí)要不要填關(guān)聯(lián)交易那個(gè)表,a公司的分公司和b公司算不算關(guān)聯(lián)交易,a公司的分公司用不用填關(guān)聯(lián)交易那張表