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老師您好,我想咨詢一下,發(fā)票開了,庫存為零,因為又是年終不能贊過,這樣的話應(yīng)該怎么做賬?

2020-12-08 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-08 11:46

你好!可以暫估的,只要匯算清繳前去的發(fā)票就可以

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快賬用戶6405 追問 2020-12-08 11:59

如果哪些開不進來呢?因為之前開的時候不知道沒有了,開了以后發(fā)現(xiàn)是負的??蛻裟沁吺遣辉敢獾?

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-08 12:02

你好!開不來只影響你們的匯算清繳,實際業(yè)務(wù)不影響你們的下游企業(yè)

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你好!可以暫估的,只要匯算清繳前去的發(fā)票就可以
2020-12-08
按照現(xiàn)在市場價沖管理費用哈
2024-01-02
你好? ? ?那你們實際業(yè)務(wù)是 個人與公司發(fā)生的業(yè)務(wù)。 還是公司與公司之間發(fā)生的業(yè)務(wù) ? 這樣好判斷? ?
2021-05-14
你好,你在這個月季報前調(diào)整好成本,按照實際發(fā)生的入賬
2022-01-05
同學(xué)你好,建議把原暫估沖回,再按開具的發(fā)票金額做成本處理。
2021-11-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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