你好,可以直接記費(fèi)用或計(jì)入固定資產(chǎn)

公司的投影儀是計(jì)入公司固定資產(chǎn)還是辦公費(fèi)用
老師,我們之前一直都沒有固定資產(chǎn)計(jì)提,現(xiàn)在買了價(jià)值6000元的投影,是直接做固定資產(chǎn)計(jì)提呢,還是直接記入費(fèi)用呢
老師,請(qǐng)問公司買的家具、茶桌、投影儀啥的是直接記費(fèi)用還是計(jì)入固定資產(chǎn)?
老師,請(qǐng)問公司買汽車的行車記錄儀、腳墊、保養(yǎng)套餐這些支出是直接費(fèi)用化還是跟車一起入固定資產(chǎn)
老師,請(qǐng)問公司食堂購(gòu)買的餐桌椅4000元,茶桌椅3000元,可以直接入福利費(fèi)嗎?還是必須入固定資產(chǎn)啊?
老師你好,我們公司固定資產(chǎn)里的一輛車賣了賺轉(zhuǎn)錢了,做無票收入應(yīng)該做賣的金額,還得賺的金額
請(qǐng)問老師,我們公司注冊(cè)的時(shí)候注冊(cè)資本是認(rèn)繳,上個(gè)月我們還了實(shí)繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計(jì)入什么科目?
我們是建筑公司,項(xiàng)目上購(gòu)買,跟保險(xiǎn)公司買的安責(zé)險(xiǎn)。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務(wù)均真實(shí),這種情況下,雙方賬務(wù)如何處理?如何進(jìn)行納稅申報(bào)?執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時(shí),順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時(shí),自己墊了一些,但入賬時(shí)忘了掛 借:其他應(yīng)付款了。現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報(bào)表嗎?還是直接在25.10月賬務(wù)處理 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這樣沒關(guān)系嗎?
老師,您好,請(qǐng)問房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價(jià)格嗎
11月份申報(bào)10月份的個(gè)稅,員工離職日期應(yīng)該寫幾月的
老師,請(qǐng)問公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計(jì)入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來怎么辦,分公司沒有錢還總公司


我當(dāng)月計(jì)入固定資產(chǎn),下月可以一次性計(jì)提折舊嗎?
當(dāng)月計(jì)入固定資產(chǎn),下月可以一次性計(jì)提折舊
我做了一筆分錄:借:管理費(fèi)用-折舊216 貸:累計(jì)折舊 216 下月要沖回來,是做相同的分錄,就是金額改成負(fù)數(shù)就行是吧?
?你好,對(duì)的,你的理解是正確的??
老師,同事在手機(jī)上做了專項(xiàng)附加扣除的采集的,我怎么把數(shù)據(jù)弄到電腦上?
你找一找,有個(gè)導(dǎo)出的
有一個(gè)導(dǎo)入文件,但是我沒有文件怎么弄?
那么你可以叫他們發(fā)電子版的給你
他把電子表格填好,我再上傳?
?你好,對(duì)的,你的理解是正確的
但是我同事怎么說她之前直接就下載好了,不需要再上傳表格?
你等一下,咨詢一下稅局
步驟是 扣繳端-綜合所得申報(bào)-工資薪金所得-預(yù)填專項(xiàng)附加扣除