你好,會(huì)入全年綜合所得,按累計(jì)總額進(jìn)行多退少補(bǔ)
全年一次性獎(jiǎng)金單位申報(bào)時(shí)拆分了一部分到綜合所得收入,扣的稅多。匯繳清算時(shí),能把計(jì)入綜合所得的那部分再加到一次性獎(jiǎng)金里不
請(qǐng)問(wèn)單獨(dú)申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金,那到時(shí)年度匯算清繳個(gè)人所得稅時(shí),是否并入全年綜合所得,按累計(jì)總額進(jìn)行多退少補(bǔ)?
我們公司2021年采用單獨(dú)申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金的方式申報(bào)繳稅,那到時(shí)個(gè)稅年度自行申報(bào)時(shí),個(gè)人是否可以在手機(jī)的個(gè)稅APP上選擇并入或者不并入綜合所得進(jìn)行匯算
全年一次獎(jiǎng)金要是并入綜合所得一起交稅,在拿到獎(jiǎng)金申報(bào)是和當(dāng)月工資按工資,薪金申報(bào)么?得做個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí),收入總額就是填在工資薪金這行包括全年一次獎(jiǎng)金的金額么?若是拿到獎(jiǎng)金當(dāng)月單獨(dú)申報(bào)一次性獎(jiǎng)金,這樣匯算清繳還可以和在一起并入綜合所得交稅?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人全年一次性獎(jiǎng)金在2023年匯算清繳時(shí)怎么計(jì)稅?是合并入綜合所得還是單獨(dú)計(jì)稅?
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒(méi)有把款退回,想問(wèn)一下接下來(lái)的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒(méi)有簽合同,而且單價(jià)沒(méi)有談妥的情況,并且也沒(méi)有收到錢,能不能作為沒(méi)申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開(kāi)具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來(lái) (附表一,開(kāi)具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬(wàn)元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開(kāi)票收入,5月才開(kāi)票哦,需要沖回它,請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國(guó)家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國(guó)土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
但是不是說(shuō),2022年以前可以選擇并入也可以選擇不并入嗎?
這個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得
自動(dòng)計(jì)算不是也可以先選擇是否并入后再自動(dòng)計(jì)算嗎
不可以,因?yàn)樽詣?dòng)讀數(shù)就包括個(gè)人所有的數(shù)據(jù)