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11月有進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額50,12月銷項(xiàng)稅額120,可以直接繳稅120元,不抵扣進(jìn)項(xiàng)50嗎?

2020-12-08 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-08 08:53

同學(xué)你好 有進(jìn)項(xiàng)就要抵扣的

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快賬用戶3118 追問 2020-12-08 08:55

不認(rèn)證就可以不抵扣吧

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齊紅老師 解答 2020-12-08 08:56

嗯,不認(rèn)證的可以不抵扣,認(rèn)證了的就要用

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快賬用戶3118 追問 2020-12-08 08:57

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-08 09:02

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 有進(jìn)項(xiàng)就要抵扣的
2020-12-08
您好,根據(jù)您的題目。150-80%2B(100-120)=50
2022-12-21
您好,這樣是可以的呢
2021-07-08
你好 可以 但是要看你們稅務(wù)局愿意不 。有的地方是允許的。 但是滯納金需要你們單獨(dú)繳納??串?dāng)?shù)囟悇?wù)局要求 為準(zhǔn)。
2020-08-25
上月進(jìn)項(xiàng)稅額3451.33元,形成月末留抵增值稅是3451.33元,下月直接抵扣就可以了,下月不需要開進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,就是需要交的增值稅是:5758.32-3451.33=2306.99元。
2021-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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