您好,不知道您系統(tǒng)存貨核算有沒(méi)有零頭差異調(diào)整攻能,如果沒(méi)有做張其他入庫(kù)單或盤(pán)盈單調(diào)平就好了
老師您好,我想咨詢一下,我們公司是門(mén)窗制造企業(yè),制作時(shí)先到客戶家量平方數(shù),做好門(mén)窗銷售的時(shí)候,開(kāi)發(fā)票的單位寫(xiě)的是:平方米。請(qǐng)問(wèn)老師:從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品怎么轉(zhuǎn)?要計(jì)算平方米嗎?銷售的時(shí)候單位是按平方米銷售的,那我生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的時(shí)候,是按平方米入計(jì)算數(shù)量嗎?例如入庫(kù)多少平方米?這樣子嗎?謝謝老師
如果做賬入庫(kù)時(shí)沒(méi)輸入數(shù)量,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候輸入數(shù)量了,賬上庫(kù)存商品余額為0,但是數(shù)量會(huì)顯示一個(gè)負(fù)數(shù),這種情況怎么平賬,都是幾年前遺留下來(lái)的錯(cuò)誤了,現(xiàn)在該怎么把負(fù)數(shù)抹掉
老師您好!我檢查帳時(shí),發(fā)現(xiàn),庫(kù)存商品的上年的數(shù)量是負(fù)數(shù),該怎么調(diào)平,金額是平的沒(méi)問(wèn)題
老師我們是食品生產(chǎn)廠,之前沒(méi)做賬,現(xiàn)在要做賬,我把期初數(shù)盤(pán)庫(kù)輸上,就顯示的借貸不平衡,我現(xiàn)在不知道怎么弄,現(xiàn)在就是庫(kù)存貨的數(shù)量和原材料的數(shù)量,這樣輸上就借貸不平衡了!我應(yīng)該怎么辦?
3月份庫(kù)存商品入庫(kù)數(shù)量,出庫(kù)數(shù)量錯(cuò)誤,金額沒(méi)錯(cuò),只是數(shù)量錯(cuò)誤,導(dǎo)致3月份銷售成本錯(cuò)誤,4月份的出庫(kù)加權(quán)平均價(jià)格也高了,我想在5月份調(diào)整,應(yīng)該怎么調(diào)整?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
只是數(shù)量,金額無(wú)誤對(duì)嗎,
對(duì),金額都是平的
您系統(tǒng)的盤(pán)盈單允許零單價(jià)的話,就不需要做賬務(wù)處理
就這么放著沒(méi)關(guān)系嗎
您好,您是說(shuō)不做處理?還是說(shuō)處理完沒(méi)有生成憑證?您用什么軟件?您可以先試著操作一下,如果不行,您還可以刪除
我用的是T3用友軟件,只能直接做分錄。您說(shuō)不用做處理,我還以為就這么放著不處理。
您好,不好意思,我以為您啟用了供應(yīng)鏈系統(tǒng),那您直接做憑證 ,摘要:調(diào)整零頭差異 借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)數(shù)量 金額0.01 貸:庫(kù)存商品 數(shù)量 0 金額 0.01
如果數(shù)量不可以為0,您就借貸都增加0.01
另外,如果您公司產(chǎn)品數(shù)量沒(méi)有小數(shù)點(diǎn)的,您可設(shè)置取整數(shù)
剛就直接把庫(kù)存商品金額0.1把數(shù)量調(diào)平了
好的,沒(méi)問(wèn)題,,解決就好