你好? ? 少申報了就得去修改申報表的 。 因為你們所屬期不一樣 會影響你們申報的費用金額的??
你好老師,請問我1月份的個稅申報錯誤,以及工會經(jīng)費也同樣申報錯誤了,3月份已經(jīng)做好更正申報,申報金額少了,工會經(jīng)費更正申報補交了稅款和也滯納金,請問怎么進行賬務(wù)處理?2月份的賬目要按處理后的進行,還是更正之前的?
您好,財務(wù)申報工會經(jīng)費數(shù)據(jù)看錯本月少申報了,這個應(yīng)該怎么做?是這個月正常計提下月申報時把這部分補交上嗎?還是怎么做
老師您好 計提的工資是正確的,但是個稅多計提了,工資少發(fā)了,會計分錄應(yīng)該怎么處理 。個稅這月還未申報
老師,您好,我在11月份申報10月份個稅的時候多申報了,交稅交多了,這個月我申報11月份個稅的時候,可以少申報一點嗎,就是把收入調(diào)減一點或者我正確的應(yīng)該怎么做
老師好!請問上個月開銷項票的時候有一部分稅率錯了,導(dǎo)致稅控盤統(tǒng)計發(fā)票的數(shù)據(jù)稅額少了,申報增值稅提交申報看到提示消息才發(fā)現(xiàn)這個問題。更正申報后,補繳稅款的會計分錄怎么做?
注會的稅法難考嗎?還沒接觸過
計提社保的單位和個人的分開分錄怎么做?
老師,這個公司只有法人一個人,不發(fā)工資,不用申報個稅吧,但是要申報經(jīng)營所得個稅對嗎,這是稅務(wù)給我核定的稅種
老師,長期待攤費用和使用權(quán)資產(chǎn)有什么區(qū)別
2024年7月支付了2024年4月到2025年3月的房租費,但是忘記攤銷了,可以在這個月一次性攤銷完嗎?費用33101。借:管理費用貸:長期待攤
我們是餐飲服務(wù)業(yè),一家出售茶葉的公司,放一批貨在我們飯館,我們代銷,賣出去后,在扣掉傭金,剩余的給上游,店里面不存在庫存,在開發(fā)票這塊,我們只能根據(jù)銷售的茶商品名稱確定上游應(yīng)該給我們開具的發(fā)票內(nèi)容是嗎?還是說不需要開商品,只需要開服務(wù)?
老師,注冊資本要交稅嗎,如果要交需要繳納什么稅呢,按實繳繳納嗎,這個申報期限是什么啊
為什么不理解 計提 為什么不用我們應(yīng)該交的金額呢,老師這也沒有講
一般納稅人租個人的房子一年租金是10萬,,需要交增值稅嗎,還交什么稅
老師,請問:我在科目余額表發(fā)現(xiàn)同一個公司2頭掛著,借方:1247.35,貸方:1247.5,我想合并,該怎么做會計分錄
我看出了一個公告說要把工會全返回來,這個影響嗎
你好? ? 這個是有優(yōu)惠政策的話會影響。 你盡快去修改下??
這個不修改行不行
你好需要修改。 因為所屬期是不一樣的。? 而且你個稅申報的金額 稅務(wù)局都可以查詢。 避免后期比對有問題哦??