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我11月份銷項(xiàng),開出去了,進(jìn)項(xiàng)票12 月才來,沒發(fā)抵扣了,有什么辦法解決嗎

2020-12-07 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-07 11:06

你好,11月正常納稅的,12月的進(jìn)項(xiàng),1月申報可以進(jìn)行抵扣。

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快賬用戶5046 追問 2020-12-07 11:17

我不想交這個稅款,可以有辦法解決嗎?欠稅款,下個月進(jìn)項(xiàng)抵扣可以抵11月稅款嗎,這樣可行嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-07 11:18

你好,不可以,必須要繳納的。

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快賬用戶5046 追問 2020-12-07 11:26

不可以,辦理,留底增值稅抵欠稅款嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-07 11:33

你好,不可以,拖到下月繳納,需要繳納滯納金的。

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你好,11月正常納稅的,12月的進(jìn)項(xiàng),1月申報可以進(jìn)行抵扣。
2020-12-07
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣這不說明有剩余的發(fā)票。
2021-06-18
關(guān)于進(jìn)項(xiàng)票不夠的問題,共有5種措施,如下: 1、查看還有沒有購貨發(fā)票沒有收到的,如有應(yīng)及時向供貨單位索要,并及時入帳做為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 我說明白了嗎,沒事了有空請給五星好評 . 2、如客戶不急于索要發(fā)票,可分把發(fā)票分幾個月開具,不必貨物銷售出去,就立即開發(fā)票(不過一般客戶會要求開發(fā)票后才付款,為了及時收取貨款,銷售發(fā)生后理應(yīng)及時開具發(fā)票給客戶,不過這個就要看你公司的具體情況了)。 3、關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,上面也說了這個其實(shí)并不是財(cái)務(wù)單方面做帳的問題,首先要求采購部門采購貨物后應(yīng)及時提交相關(guān)的增值稅發(fā)票給財(cái)務(wù)入帳;其次銷售環(huán)節(jié)上,銷售部門應(yīng)與客戶勾通好貨款的支付時間、方式和發(fā)票開具時間、方式;最后財(cái)務(wù)在日常做帳過程中應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況適當(dāng)控制每月稅款的金額。 4、總之,開了發(fā)票就要交稅。..。..即便不開發(fā)票,也還是要繳納除增值稅外的其他一些稅費(fèi)。有上百萬銷售的公司,不想繳稅根本就是不現(xiàn)實(shí)的。 如果沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)稅專票,只能認(rèn)繳交增值稅吧。
2022-09-05
你好去稅務(wù)局申請延期繳納
2020-12-10
您好,可以的12月的銷項(xiàng)可以抵扣11月進(jìn)項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-12-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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