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這道題涉及的知識點(diǎn)是什么?

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2020-12-06 20:43
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-06 20:44

同學(xué)你好,納稅人不能按轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)算分?jǐn)偫⒅С龌虿荒芴峁┙鹑跈C(jī)構(gòu)貸款證明的,允許扣除的房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用=(取得土地使用權(quán)所支付的金額%2B房地產(chǎn)開發(fā)成本)X10%以內(nèi)。

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同學(xué)你好,納稅人不能按轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)算分?jǐn)偫⒅С龌虿荒芴峁┙鹑跈C(jī)構(gòu)貸款證明的,允許扣除的房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用=(取得土地使用權(quán)所支付的金額%2B房地產(chǎn)開發(fā)成本)X10%以內(nèi)。
2020-12-06
(1)① 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照實(shí)際發(fā)生額的60%扣除,但最 髙不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。 60000*60% =36000 (元),8000000*5‰ = 40000 (元),應(yīng)扣除金額為36000元,應(yīng)納稅調(diào)增=60000-36000=24000 (元)。? ② 納稅調(diào)減40000元。符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利所得免征企業(yè)所得稅。? ③ 賬務(wù)處理錯(cuò)誤,多計(jì)營業(yè)外收入60000元,應(yīng)調(diào)減會計(jì)利潤60000元。但是稅法規(guī)定取得的已作壞賬損失處理后又收回的應(yīng)收賬款,應(yīng)并入企業(yè)收入計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,所以需調(diào)增應(yīng)納稅所得額60000元。 已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收款項(xiàng)以后又收回的正確分錄:? 借:銀行存款 ? ? ? 60000 ?? 貸:應(yīng)收賬款 ? ? ?60000? 借:應(yīng)收賬款 ? ? ? ?60000 ?? 貸:壞賬準(zhǔn)備 ? ? ? 60000? ④ 財(cái)務(wù)費(fèi)用多沖減=3000/(1 %2B 16%) *16% =4137.93 (元),少計(jì)銷項(xiàng)稅額4137. 93元。 應(yīng)調(diào)減會計(jì)利潤4137.93元。? ⑤ 無錯(cuò)誤。? ⑥ 營業(yè)外支出少計(jì)=120000*16%=19200 (元),應(yīng)調(diào)減會計(jì)利潤19200元,同時(shí)少計(jì)應(yīng)交 稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)19200元。 已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)因管理不善被盜,應(yīng)按照固定資產(chǎn)凈值乘以適用稅率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2020-12-06
你好同學(xué): 3000*8%*6/12-2000*0.5%*6=120-10=110 選擇D 涉及借款費(fèi)用的開始資本化,暫停資本化,專門借款的核算。
2022-04-02
你好,這個(gè)是一般借款的利息資本化支出就是這個(gè)考點(diǎn)單純的
2022-04-02
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