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Q

老師。我上月暫估了15000的主營業(yè)務(wù)成本,原材料入得賬,本月全部退貨,如何紅沖

2020-12-06 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-06 17:13

借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù) 借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

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快賬用戶7421 追問 2020-12-06 17:15

如果說上月未交稅,本月調(diào)整后不用交,應(yīng)交稅還用調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-06 17:15

你好 需要調(diào)整的 紅沖的

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快賬用戶7421 追問 2020-12-06 17:19

小規(guī)模也調(diào),調(diào)整增值稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-06 17:23

是的 一塊都紅沖了

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快賬用戶7421 追問 2020-12-06 17:47

老師按您給得分錄調(diào)完感覺不對,是我哪做錯了,陳本上了意味收入多了,調(diào)完收入貸方是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-12-06 17:50

收入月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以

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快賬用戶7421 追問 2020-12-06 18:02

老師,我還不是太明白,我是小規(guī)模,這樣稅就有未交的了,老師您能具體點(diǎn)說嗎,謝謝

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快賬用戶7421 追問 2020-12-06 18:03

上月是報稅期,上月該交的增值都交了啊

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齊紅老師 解答 2020-12-06 18:16

借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 不交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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2020-12-06
你好, 解答:你可以做一個和那個憑證科目一樣的,方向也一樣,然后是負(fù)數(shù)即可
2020-12-06
借原材料貸利潤分配, 借應(yīng)付賬款貸原材料。
2021-03-06
原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的
2023-01-16
同學(xué),你結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本暫估,貸,工程施工-材料費(fèi),而不是沖暫估款。
2022-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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