同學(xué),你好 開的是公司抬頭嗎?
老師,您好。請(qǐng)教你一個(gè)問題:有一個(gè)公司是6月底升的一般納稅人(之前是小規(guī)模,老板因?yàn)橄胭I個(gè)小車然后特意去升的,說可以少幾萬塊錢)。然后現(xiàn)在購車的發(fā)票都拿給我了,車的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票是專用發(fā)票是8230元,然后還有一張機(jī)動(dòng)車銷售票統(tǒng)一發(fā)票抵扣聯(lián),價(jià)稅合計(jì)376000,增值稅稅額43256.64,還有一張完稅證明(車輛購置稅)33274.34 我想問一下老師我應(yīng)該怎么做這些賬
公司賬戶下的車上保險(xiǎn),上了機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)和機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn),對(duì)方開了增值稅專用發(fā)票,是否都能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,又是否都能做成本費(fèi)用抵扣?
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車4S店,12月底有幾臺(tái)庫存車到了上戶最后期限了,公司將這幾臺(tái)車上戶到了我們自己公司的名下,并且開具的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票,沒有資金往來,可能以后會(huì)以二手車的方式賣出去,我做的賬是借固定資產(chǎn)、進(jìn)項(xiàng)稅額,貸庫存商品、銷項(xiàng)稅額,這樣就造成申報(bào)12月稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表上的收入額和企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入額不一致,這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該怎樣解決呢?
老師公司購入一輛車公對(duì)公轉(zhuǎn)賬50000元,對(duì)方銷售公司只能按他們公司系統(tǒng)的最低售價(jià)52000元開機(jī)動(dòng)車發(fā)票 老師上班了嗎,關(guān)于昨天跟您討論的,公司購車銷售公司發(fā)票多開的問題我總結(jié)了一下,目前可能有三種解決方式您參考一下 1.按發(fā)票的金額入賬,差額放到營業(yè)外收入,正常入固定資產(chǎn)正常抵扣 2.根據(jù)支付的比例算不含稅金額、稅額,分別做固定資產(chǎn)和進(jìn)項(xiàng)(本方法實(shí)際做賬金額小于發(fā)票金額) 3.按發(fā)票入賬,差額做現(xiàn)金支付 您覺得這三種辦法哪種的風(fēng)險(xiǎn)最???
某市汽車制造業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月,有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: ? 1.?從其他汽車制造廠購買B型小汽車底盤用于改裝生產(chǎn)B型小汽車,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬元,該批底盤當(dāng)月均生產(chǎn)領(lǐng)用。 2.?當(dāng)月購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額78萬元,支付購進(jìn)原材料的運(yùn)輸費(fèi)用和保險(xiǎn)費(fèi)用,取得運(yùn)輸企業(yè)和保險(xiǎn)公司(均為一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額10萬元、保險(xiǎn)費(fèi)用金額7.33萬元。 3.?當(dāng)月把上月從一般納稅人處購進(jìn)的一批原計(jì)劃用于生產(chǎn)汽車的皮質(zhì)汽車座套改變用途,用作企業(yè)職工食堂貴賓廳的座椅套,該批外購座套賬面金額25萬元(其中含接受一般納稅人提供運(yùn)輸服務(wù)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的運(yùn)輸費(fèi)用3.72萬元)。 ? (Note:Ignore小汽車消費(fèi)稅,小汽車成本利潤(rùn)率8%。) ? 計(jì)算該企業(yè)應(yīng)交納的增值稅。 ?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
是的,用的公司戶頭開的發(fā)票
同學(xué),你好 按照稅額可以做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
那剩下的部分能都做為成本費(fèi)用嗎?
同學(xué),你好 可以作為成本費(fèi)用的