您好 請問上個月暫估的時候分錄怎么寫的
老師沖銷上月暫估 借:應付暫估(紅字) 貸:應付賬款 對嗎?然后 借:應付賬款 貸:銀行存款對嗎?
老師,支付貨款,之前暫估入賬的,要轉回應付賬款嗎?還是直接用暫估賬款科目支付! 1)借:應付賬款-暫估-xx 貨:銀行存款。 2)借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-XX 借:應付賬款-XX 貸:銀行存款 2種哪種可行?
老師,請問,比如我上月暫估做了借:原材料 貸:應付賬款-暫估,本月我沖銷暫估是做相反分錄,還是借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款
老師,暫估時 借:庫存商品 貸:預付賬款-暫估 對嗎?還是貸:應付賬款-暫估
我想問假如暫估成本40萬,分錄是借,成本貸應付賬款-暫估。收到20萬的發(fā)票,借,應付賬款-暫估,貸應付賬款a公司。等到有了銀行,借應付賬款,貸銀行存款這樣對嗎
借:原材料-其他 貸:應付賬款-暫估 借:主營業(yè)務成本貸原材料-其他
老師你看下
次月收到發(fā)票并付款嗎
過了兩個月收到發(fā)票并付款了
收到發(fā)票的時候 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款 支付款項的時候 借:應付賬款 貸:銀行存款