久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師沖銷上月暫估 借:應付暫估(紅字) 貸:應付賬款 對嗎?然后 借:應付賬款 貸:銀行存款對嗎?

2020-12-05 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-05 15:51

您好 請問上個月暫估的時候分錄怎么寫的

頭像
快賬用戶3636 追問 2020-12-05 16:36

借:原材料-其他 貸:應付賬款-暫估 借:主營業(yè)務成本貸原材料-其他

頭像
快賬用戶3636 追問 2020-12-05 16:42

老師你看下

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-05 17:00

次月收到發(fā)票并付款嗎

頭像
快賬用戶3636 追問 2020-12-05 17:02

過了兩個月收到發(fā)票并付款了

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-05 17:05

收到發(fā)票的時候 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款 支付款項的時候 借:應付賬款 貸:銀行存款

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您好 請問上個月暫估的時候分錄怎么寫的
2020-12-05
同學你好,增值稅是不暫估 的;
2021-07-12
借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項、 貸預付賬款
2023-04-09
你好對的 是這么做的
2023-04-12
如果說之前的賬戶金額和你現(xiàn)在的支付金額沒有差異,可以直接按第一種處理。如果說有差異,就按第二種處理。
2021-09-14
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×