你好 這行是自動帶來出來數(shù)據(jù)? 一般負數(shù)為多交??
老師你好!請問為什么納稅申報表主表第25行,期初未繳稅額:為負數(shù)?
你好老師,這個增值稅及附加稅申報表上面的25行期初未繳稅款(多繳為負數(shù))是表示什么?
老師,你好,增值稅申報表申報中,提示:第25欄期初未繳稅額(多繳為負數(shù)):-33925.78,應等于第30欄(本期繳納上期應納稅額:18131.87。請問如何處理
老師你好,我第一次申報增值稅,為什么期初未繳稅額(多繳為負數(shù))主表第25行是紅色的數(shù)字,是以前多交的嗎?
增值稅一般納稅人申報表中主表25行(期初未繳稅額多繳為負數(shù)),這個期初是指申報當月的期初金額嗎?不理解
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
微信掃碼加老師開通會員
那我不用改動這個數(shù)值了吧
你好 對 自己帶出來的數(shù)據(jù)不用管?
好的,謝謝老師!
老師你好!再請問一下,零申報,是不是需要把報表都打開不填數(shù)字保存一下,然后點擊報送?
是的,就是這樣處理