那是沒有計(jì)提,或者是計(jì)提少了,補(bǔ)上 計(jì)提就可以
老師,你好!在余額表里,應(yīng)付職工薪酬里為什么余額一直是負(fù)數(shù)呢,貸方那,是跟沒有計(jì)提工資有關(guān)麼
應(yīng)付職工薪酬里邊印發(fā)工資,計(jì)提了一個在計(jì)提了單位和個人的社保,也就是計(jì)提了個人社保兩次,一個進(jìn)工資應(yīng)付職工薪酬工資里邊另一個進(jìn)了計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬社保里邊這樣做,后果是什么呢,應(yīng)付職工薪酬是負(fù)債項(xiàng)目,在報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里邊有這個項(xiàng)目,期末有余額,但是費(fèi)用沒有多寄,也就是說應(yīng)付職工薪酬社保里邊的金額是個人和單位承擔(dān)的合計(jì)金額。這樣有大的影響嗎
余額表中應(yīng)付職工薪酬—社會保險(xiǎn)費(fèi)期末余額貸方為負(fù)數(shù)表示什么?是不是哪里的賬沒有做平 謝謝老師分析指導(dǎo)一下
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時(shí)收到這個錢的時(shí)候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報(bào)關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問在申報(bào)出口明細(xì)表時(shí)候,出口貨物報(bào)關(guān)單號18位+0+項(xiàng)號,這個項(xiàng)號是01還是02?
老師好,本開六個點(diǎn)票,讓開九個點(diǎn)票,說差3個點(diǎn)會單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個點(diǎn),請問這賺取的3個點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費(fèi)用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費(fèi)是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費(fèi),他是按第二季度計(jì)提的工資交,還是按第一季度+第二季度計(jì)提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
那我可不可以直接計(jì)提一筆,現(xiàn)在公司有股東要退出,老板需要清算出一個余額
另外最后一期的工資也要計(jì)提對吧,算在清算成本里
可以,這個之前沒有計(jì)提可以補(bǔ)上,這個
好的,知道了
謝謝老師
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了