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我想問(wèn)問(wèn),一般納稅人開(kāi)了365000的發(fā)票,需要開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣稅

2020-12-05 06:18
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-05 06:37

你好 解答:你的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額一致即可, 銷(xiāo)項(xiàng)稅額365000÷(1+13%)×13% 原因解析:應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶(hù)2706 追問(wèn) 2020-12-05 06:43

365000÷0.13*0.13=365000這樣嗎?你能不能幫我算出來(lái)

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齊紅老師 解答 2020-12-05 06:44

你好同學(xué) 解答:答案是41991.15

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快賬用戶(hù)2706 追問(wèn) 2020-12-05 06:47

親親,我們是掛別人公司名稱(chēng)去做的工程,那邊幫我們開(kāi)票,然后好像是收6個(gè)點(diǎn)的,我們需要開(kāi)多少材料票給他們?nèi)サ侄惸?,他們需要我們開(kāi)增值稅發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-12-05 06:51

你好, 解答:你開(kāi)發(fā)票不稅的金額是41991.15/稅率,確保你開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)是41991.15即可 至于稅點(diǎn)是不合規(guī)的,這個(gè)不能從發(fā)票上體現(xiàn)

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快賬用戶(hù)2706 追問(wèn) 2020-12-05 06:54

是365000÷(1+13%)*13%好像她們那邊是365000÷(1+6%)*6%

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快賬用戶(hù)2706 追問(wèn) 2020-12-05 06:56

算的20000多給我們

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齊紅老師 解答 2020-12-05 06:59

你好:稅率要按對(duì)方的來(lái)算,第一問(wèn)沒(méi)有明確稅率,你直接把稅率全部換成6%即可

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快賬用戶(hù)2706 追問(wèn) 2020-12-05 07:00

嗯,那我們是按照他們的去計(jì)算對(duì)嗎,那我們就是這邊需要開(kāi)20000多的增值稅給他們抵扣就行對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-05 07:34

你好,是的365000÷1.06=344339.6226×0.06=20660.37736 然后你用20660.38除以你們的稅率就可以

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快賬用戶(hù)2706 追問(wèn) 2020-12-05 07:35

那么老師我在補(bǔ)充問(wèn)個(gè)問(wèn)題,因?yàn)槲覀兪菕靹e人的名字去接的這個(gè)工程,對(duì)方出的發(fā)票36萬(wàn)給我們6個(gè)點(diǎn)的稅,我們因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)材料也需要花錢(qián)去買(mǎi),這樣子的話(huà)那我們豈不是需要多出費(fèi)用了?

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齊紅老師 解答 2020-12-05 07:41

你好,是的,其實(shí)呢稅點(diǎn)是不合規(guī)的,但是實(shí)際業(yè)務(wù)卻存在

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你好 解答:你的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額一致即可, 銷(xiāo)項(xiàng)稅額365000÷(1+13%)×13% 原因解析:應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-12-05
你好,一般都是考慮企業(yè)的稅負(fù),根據(jù)稅負(fù)來(lái)勾選發(fā)票。
2022-01-20
可以的,可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的
2021-07-19
你好!不是的,普通發(fā)票,或者不開(kāi)發(fā)票也可以
2023-06-26
你好, 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2020-11-03
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