同學您好,一般很少這樣哦,錢少了,要收回來的錢增加了?一般都是東西給了別人,錢還沒回來
借,其他應收款貸銀行存款,這樣寫分錄可以嗎
請問 借款,借其他應收款,貸銀行存款,還回時,可以寫,借銀行存款,貸其他應收款么,而不寫借銀行存款,貸其他應付款,可以么
老師你好,工資的分錄:借其他應收款/員工社保 貸:銀行存款 借:其他應付款 貸:其他應收款/員工社保 可以這樣嗎
老師,付往來款的分錄是這樣寫嗎? 借:其他應收款-xx 貸:銀行存款
A公司借給B公司5萬塊錢, B公司做賬分錄:借:銀行存款 貸:其他應付款-A 歸還分錄:借:其他應付款-A 貸:銀行存款 A公司支出分錄:借:其他應收款-B 貸:銀行存款 收到返還本金,分錄:借;銀行存款 貸:其他應收款-B 分錄這樣做對嗎
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數據推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現金存到了分公司b,現在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現系數是怎么出來的?
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這個其他應收款是老板往廠家存的一個賬戶,一般做備用金,錢少了就要充進去的
同學您好,那這樣可以哦
其他應收款和應收賬款有什么區(qū)別嗎
應收賬款是因為銷售商品或提供勞務服務應收而未收回的款項。而其他應收款是其他情況(不是因為銷售商品或提供勞務服務)導致的應收未收回款項,比如個人向單位借款。