您好,現(xiàn)在個稅是累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳,是累計(jì)的概念,既然10月份的5000免征額沒有扣完,在11月就可以繼續(xù)扣,否則就不叫累計(jì)啦
請問老師,員工10月來的公司,申報(bào)個稅只從收入里面減去減除費(fèi)用,沒有免稅收入、扣除項(xiàng)目和準(zhǔn)許扣除的捐贈額等,10月的收入711.77低于減除費(fèi)用5000,個稅申報(bào)為0,在11月的時候,工資收入6400,申報(bào)個稅的時候累計(jì)收入7111.11,累計(jì)減除費(fèi)用10000,累計(jì)應(yīng)納稅所得額就為負(fù)數(shù),這樣11月的個稅是0,但是單獨(dú)看11月的收入6400算個稅,不是應(yīng)該繳納個稅(6400-5000)*3%=42嗎
老師好,我們公司6月份發(fā)的4月份公司。有位員工工資是8000元,無任何扣除項(xiàng)。7月份申報(bào)個稅時繳納個稅是60元,請問8月份申報(bào)個稅工資8000元時,是應(yīng)該繳納90元個稅?還是繳納230元個稅?列如8月份申報(bào)時工資總額累計(jì)收入是40000元,減除費(fèi)用35000元,累計(jì)應(yīng)納稅所得額為5000元,稅率10%,5000*10%-210-60=230元?還是按照5000-2000=3000元,然后乘以3%算?
老師你好!工資個稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個人繳納部分) - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 用這個去倒推 這個公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實(shí)發(fā)數(shù)是18000的
老師您好,我們公司1-4月份工資個稅是0申報(bào),5-6月員工個稅都是按照5000元工資申報(bào)的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報(bào)個稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報(bào)系統(tǒng),以其中一個員工A為例:A員工累計(jì)收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當(dāng)月社保公積金772元,但是顯示累計(jì)減除費(fèi)用35000元(我覺得是1-7月份每個月5000的扣除數(shù)),沒有其他專項(xiàng)附加扣除項(xiàng),這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來的當(dāng)月應(yīng)納稅所得額為0,當(dāng)月應(yīng)繳個稅也為0; 但是另一個B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計(jì)收入8000,累計(jì)減除費(fèi)用5000元,社保公積金772元,當(dāng)月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個稅66.84元; 同一個公司的員工,為什么會出現(xiàn)上面這個差異呢?
中國公民聯(lián)盟2015年入職2021年每月應(yīng)發(fā)工資為¥35,000,每月減除費(fèi)用為¥5000三險(xiǎn)一金等專項(xiàng)扣除為¥4600享受專項(xiàng)附加扣除共計(jì)¥2000沒有減免收入及減免稅額等情況,請計(jì)算李某前三個月個月因釘扣預(yù)繳稅額和全年累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳稅額累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額不超過¥36,000,預(yù)扣率3%超過¥36,000至¥144,000的部分預(yù)扣率10%速算扣除數(shù)¥2520
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
注銷前有19萬預(yù)付款收不回來發(fā)票,有啥后果
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點(diǎn)返回個人賬戶,怎樣做會計(jì)處理
請問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
所以嚴(yán)格根據(jù)累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳來申報(bào)個稅,11月的累計(jì)應(yīng)納稅額是0嗎
是的,累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳11月還是0 你上面那個算法是老個稅的算法,叫代扣代繳,現(xiàn)在新個稅叫累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳
哦哦,謝謝老師
不客氣的,祝學(xué)習(xí)愉快