你好 ?是的 籌建期沒(méi)有收入 按發(fā)生額的60%扣除?
請(qǐng)問(wèn)籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,稅前扣除,剩下的40%怎處理?全額計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,匯算清繳調(diào)整?
老師,籌辦期間的招待費(fèi)入什么科目呀? 籌建期間的招待費(fèi)在稅前也是只能扣除60%,我把它放在管理費(fèi)用-招待費(fèi),其他籌辦期間的費(fèi)用都入開(kāi)辦費(fèi)。。這樣可以區(qū)分來(lái),請(qǐng)問(wèn)老師這樣做對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)好嗎?
老師,請(qǐng)教下公司在籌建期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,后期企業(yè)匯算清繳需要剔除出來(lái)嗎??
21年剛來(lái)辦的企業(yè)還沒(méi)發(fā)生營(yíng)業(yè)收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額是灰色的不能填,說(shuō)是籌辦期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以自企業(yè)開(kāi)始營(yíng)業(yè)之日起一次性扣除,那做21年匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)那欄就不需要填了,那會(huì)計(jì)賬上需要做什么處理嗎?
匯算清繳時(shí),在籌建階段計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)還需要測(cè)算限額調(diào)整嗎
您好~想咨詢(xún)下:會(huì)計(jì)科目中的預(yù)提和待攤費(fèi)用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個(gè)的使用,這塊知識(shí)點(diǎn)有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺(jué)得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺(jué)得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)!!