久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

你好,老師,請教一下,單位公車因為員工失誤造成車輛報廢,賬上怎么處理?這個新車沒有使用幾個月就報廢的情況,車輛折舊也才幾個月,公車購買時有抵扣進項。請問賬上怎么處理比較合理?

2020-12-04 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-04 10:06

你好!這個做固定資產(chǎn)清理就可以了。

頭像
快賬用戶4904 追問 2020-12-04 10:08

分錄怎么寫?麻煩老師寫個完整的分錄

頭像
快賬用戶4904 追問 2020-12-04 10:08

當時抵扣的進項要進項稅額轉出嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-04 10:12

你好!非正常損失的是要進項轉出 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費等 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 2、如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:貸:固定資產(chǎn)清理

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好!這個做固定資產(chǎn)清理就可以了。
2020-12-04
你好? 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 進項稅轉出? ? 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理??
2020-12-04
您好,借銀行存款400貸固定資產(chǎn)清理,應交稅費應交增值稅。借固定資產(chǎn)清理,累計折舊貸固定資產(chǎn)。借固定資產(chǎn)清理400貸銀行存款。借資產(chǎn)處置收益,貸固定資產(chǎn)清理
2021-01-29
您好,用賠償款沖減報廢損失。
2020-12-14
你好 也不需要職工賠償?shù)氖菃?有報廢證明的嗎
2021-01-29
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×