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你好,老師,請教一下,單位公車因為員工失誤造成車輛報廢,賬上怎么處理?這個新車沒有使用幾個月就報廢的情況,車輛折舊也才幾個月,公車購買時有抵扣進(jìn)項。請問賬上怎么處理比較合理?

2020-12-04 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-04 10:06

你好!這個做固定資產(chǎn)清理就可以了。

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快賬用戶4904 追問 2020-12-04 10:08

分錄怎么寫?麻煩老師寫個完整的分錄

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快賬用戶4904 追問 2020-12-04 10:08

當(dāng)時抵扣的進(jìn)項要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-04 10:12

你好!非正常損失的是要進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費等 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 2、如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:貸:固定資產(chǎn)清理

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你好!這個做固定資產(chǎn)清理就可以了。
2020-12-04
你好? 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? ? 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理??
2020-12-04
您好,借銀行存款400貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。借固定資產(chǎn)清理,累計折舊貸固定資產(chǎn)。借固定資產(chǎn)清理400貸銀行存款。借資產(chǎn)處置收益,貸固定資產(chǎn)清理
2021-01-29
您好,用賠償款沖減報廢損失。
2020-12-14
你好 也不需要職工賠償?shù)氖菃?有報廢證明的嗎
2021-01-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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