需要申報個稅才可以,要是按工資話
老師好,臨時工,每月工資沒超過5000(發(fā)的是現(xiàn)金,有簽字、手印),到?jīng)]有申報,匯算清繳可以扣除嗎
請問老師,一年工資在個稅申報的時候所有扣除項目都計算了或者是低收入工資,每個月都沒有超過5000,那下年還需要匯算清繳嗎?
老師,給老板發(fā)工資超過5000,個稅申報的時候沒有社保扣除可以嗎?
小規(guī)模公司的營業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請問有經(jīng)驗的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購進的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣?謝謝!
組織盤點大會,盤點方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
老師,請問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多,但是沒有計提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖?
#提問#請問建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個人繳納了個稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個120元的稅,要求 要我們公司承擔,然后我們公司對公支付了租金+稅費錢給房東,總計是5120元,那這個租金5000元是有發(fā)票的,120元沒有發(fā)票,這個到時入賬怎么入,做無票處理嗎,然后年度匯算清繳時納稅調(diào)增嗎
請問老師公司提供租賃服務(wù),購入相應(yīng)的租賃資產(chǎn)應(yīng)該計入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說的我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進去對吧?然后把轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請問一下,法人繳納實收資本款項,將備注寫成了注資款,可以嗎?
老師即有消費稅又有增值稅,計提附加稅的時候只從消費稅及附加稅申報表上取數(shù)就可以了,對嗎
好幾個月了,有沒有辦法補救
更正之前申報,有沒有考勤勞動合同,按月發(fā)工資?更正之前申報按工資薪金報都有話
手工考勤可以嗎,因為是工地,也不是按月發(fā),沒有勞動合同
需要到稅務(wù)局還是自己登陸系統(tǒng)就可以更改
建筑業(yè)這個最好是有合同比較好,資料齊全比較好,之前有學(xué)員反饋資料補齊那個人申訴稅局要求更正申報
不認可你們發(fā)生人工成本
需要新增人員是需要去稅局大廳
和工人簽的合同
有勞動合同才可以按工資申報
臨時工,每月都不一樣呀
人員名單都不一樣
不是長期臨時工需要按勞務(wù)報酬可以包工頭成立個體戶,老家,核定征收,給你們開勞務(wù)發(fā)票
勞務(wù)報酬稅率高,大城市聽說包工頭成立個體戶也查賬可以老家那邊成立個體戶走核定征收
我們就是小工程,8個月60萬的人工,沒有總的包工頭,都是零散的
勞動合同沒有,不是按月發(fā),你這個按勞務(wù)報酬申報個稅
勞務(wù)報酬
不超過4000 ,減除費用按800 ,應(yīng)納稅額=(不含稅收入-800)*稅率,超過4000 減除費用按20% ,這個應(yīng)納稅額=(不含稅收入*(1-20%))*稅率,