同學(xué)你好 因為直接沖銷應(yīng)收賬款了 題目告訴的期末應(yīng)收賬款的余額已經(jīng)考慮這個沖銷了
老師,這個轉(zhuǎn)銷的分錄是借壞賬準備一千五貸應(yīng)收賬款一千五,那這個借壞賬準備一千五是體現(xiàn)在這個公式里面了,他這個貸應(yīng)收賬款的一千五怎么沒有體現(xiàn)在這個公式里面?
老師 C選項 將無法收回的應(yīng)收賬款作為壞賬轉(zhuǎn)銷不影響應(yīng)收賬款賬面價值是正確的嗎 這個分錄是 借:壞賬準備 貸:應(yīng)收賬款 壞賬準備增加了 不是會影響應(yīng)收賬款的賬面價值嗎
老師我們公司收3-4月份的水費計入的是借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,實際收到時加入的借銀行存款貸壞賬準備,后來我把壞賬調(diào)到應(yīng)收賬款里了,這是第一筆,第二筆是收5到7月份水費,借壞賬準備貸其他業(yè)務(wù)收入,后來我又調(diào)借應(yīng)收賬款貸壞賬,現(xiàn)在賬上出現(xiàn)這兩個筆的差額該怎么做
老師我們公司是一般納稅人,這個月準備注銷,由于2021年度審計調(diào)賬的時候做了一筆分錄借:以前年度損益調(diào)整 482752.80 貸壞賬準備-應(yīng)收賬款482752.80 2022年的審計又調(diào)回借:以前年度損益調(diào)整 -384987.63貸壞賬準備-應(yīng)收賬款 -384987.63,此時壞賬準備-應(yīng)收賬款這個科目貸方有余額97765.17,公司資產(chǎn)負債表上的應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款顯示為-97765.17,應(yīng)收賬款這個科目上月已經(jīng)清了沒有余額,怎么處理這個壞賬準備-應(yīng)收賬款這個科目貸方有余額97765.17?
你好,我們2021年底計提了應(yīng)收賬款壞賬準備,借:資產(chǎn)減值損失,貸壞賬準備—應(yīng)收賬款壞賬準備,2024年初數(shù)報表上是不顯示的,但是確認收不回來,這個月核銷分錄,借:壞賬準備-應(yīng)收賬款壞賬準備,貸:應(yīng)收賬款-應(yīng)收賬款(林)做了這分錄過賬后,發(fā)現(xiàn)報表不平衡了,報表的應(yīng)收賬款年初數(shù)又出現(xiàn)了壞賬準備的金額,請問老師是怎么回事?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎