你好 明年開始匯算清繳調(diào)增

老師,公司11月份購進汽車不含稅54萬,政策規(guī)定可以一次性折舊進費用,賬務(wù)處理會做,就是我12月份全部折舊完,問題一:報表有沒有需要填的?(比如企業(yè)所得稅報表中好像有個固定資產(chǎn)加速折舊,) 問題二:如果平常的報表不需要填,是不是第二年的匯算清繳要把這個固定資產(chǎn)一次性折舊填進去?是納稅調(diào)增嗎?如果納稅調(diào)增了的話,還要補交企業(yè)所得稅,這個政策也沒啥意義,企業(yè)也沒享受優(yōu)惠。
12月份購入的汽車40萬左右,當(dāng)月一次性折舊完成,明年所得稅匯繳要不要調(diào)整的
老師您好,我在23年2月有購入一臺11萬的汽車,從三月開始折舊,然后了解到18年后購入的汽車可以一次性記入當(dāng)期成本費用,因為我23年有3.3萬的福利費以及業(yè)務(wù)招待費要調(diào)增,我不想要補繳企業(yè)所得稅,我能不能把汽車在12月份一次性記入費用里面,再去匯算清繳調(diào)增呀?怎么操作合理一點
老師你好,去年10月單位購入汽車140萬,23年所得稅匯算清繳享受一次性扣除了,賬上是正常每月提折舊,24年11月汽車出售了,售價166萬,請教老師這筆業(yè)務(wù)怎么處理,24年所得稅匯算要做什么嗎?出售汽車要交什么稅
老師,9月份購買的汽車,10月-12月做了折舊計提,申報企業(yè)所得稅可以一次性扣除,假如第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅不申報,25年匯算清繳在做可以嗎?
老師,請問我們是一般納稅人,掛靠A公司修橋,A公司給建設(shè)方開9個點專票,現(xiàn)在A公司不讓我們提供9個點專票,要提供3個點專票給他們是怎么回事呢。我們是一般納稅人,開3個點就是簡易征收了,要交稅,有進項也抵不了,這個發(fā)票給A公司,A公司也抵不了稅。
個體戶開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,比如蒜頭這種,開個幾萬元,一直沒有進賬發(fā)票進來,會有風(fēng)險嗎?目前稅務(wù)是核定征收,一年也就開幾張而已。
文文老師在嗎,找一下老師
雙方簽訂了技術(shù)咨詢合同,開票開信息系統(tǒng)服務(wù)——信息技術(shù)服務(wù)費發(fā)票可以嗎
老師,更正2024.3月份申報表后,報表上留抵稅額有變動,需要更正到今年度的申報表嗎
潮化瓶的稅收分類是什么
客戶在我們公司購買機器,購貨款打到別的公司,作為我們公司借那個公司的錢,這樣可以嗎?
老師,深圳這邊怎么計算產(chǎn)假工資啊
潮化瓶的稅收分類是什么
個體戶營業(yè)執(zhí)照為什么在自然人扣繳端找不到
我說錯了11月份買的車,我12月份把折舊一次性折完,明年所得稅匯繳要調(diào)增的嗎
你好,你賬上需要按月折舊申報所得稅的時候需要填寫固定資產(chǎn)加速折舊,如果是二零年的匯算清繳,不需要調(diào)增 21年的匯算清繳開始調(diào)
加速折舊是不是多要納稅調(diào)增,那這樣也沒什么意思了一次性提完
你好在加速的,當(dāng)年不需要調(diào)增,他是調(diào)減
以后年度的話,他是需要調(diào)整。
沒有理解
二零年你加速折舊二零年的匯算清繳 也就是次年匯算清交,不需要調(diào)增,它是調(diào)間
就是說我當(dāng)年新購進的次月一次性折舊,我為了少交所得稅,第二年所得稅匯繳不影響什么的不用補交稅
不需要的 但是你的操作不對 賬上按月折舊 填寫固定資產(chǎn)加速折舊表
我當(dāng)月申報時填寫一下固定資產(chǎn)加速折舊表
你好 季度報稅才填寫 比如11月份購入 12月按月折舊 一月份才填寫加速折舊表
嗯,是不是只要填了這表就沒有什么問題了,我朋友說你一次性折完了也是要納稅調(diào)整,把我嚇得還是問清了再下手
是的 預(yù)繳和匯算清繳第一年都要填寫的