你好 明年開始匯算清繳調(diào)增
老師,公司11月份購(gòu)進(jìn)汽車不含稅54萬,政策規(guī)定可以一次性折舊進(jìn)費(fèi)用,賬務(wù)處理會(huì)做,就是我12月份全部折舊完,問題一:報(bào)表有沒有需要填的?(比如企業(yè)所得稅報(bào)表中好像有個(gè)固定資產(chǎn)加速折舊,) 問題二:如果平常的報(bào)表不需要填,是不是第二年的匯算清繳要把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性折舊填進(jìn)去?是納稅調(diào)增嗎?如果納稅調(diào)增了的話,還要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這個(gè)政策也沒啥意義,企業(yè)也沒享受優(yōu)惠。
12月份購(gòu)入的汽車40萬左右,當(dāng)月一次性折舊完成,明年所得稅匯繳要不要調(diào)整的
老師您好,我在23年2月有購(gòu)入一臺(tái)11萬的汽車,從三月開始折舊,然后了解到18年后購(gòu)入的汽車可以一次性記入當(dāng)期成本費(fèi)用,因?yàn)槲?3年有3.3萬的福利費(fèi)以及業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增,我不想要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,我能不能把汽車在12月份一次性記入費(fèi)用里面,再去匯算清繳調(diào)增呀?怎么操作合理一點(diǎn)
老師你好,去年10月單位購(gòu)入汽車140萬,23年所得稅匯算清繳享受一次性扣除了,賬上是正常每月提折舊,24年11月汽車出售了,售價(jià)166萬,請(qǐng)教老師這筆業(yè)務(wù)怎么處理,24年所得稅匯算要做什么嗎?出售汽車要交什么稅
老師,9月份購(gòu)買的汽車,10月-12月做了折舊計(jì)提,申報(bào)企業(yè)所得稅可以一次性扣除,假如第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅不申報(bào),25年匯算清繳在做可以嗎?
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強(qiáng)保用油可以借銷售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫(kù)存商品 這樣可以嗎?
初級(jí)會(huì)計(jì)師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問一下,車購(gòu)稅到底咋算的,比如我們開一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)是15萬,那車購(gòu)稅是15萬乘以10%嗎?還是15萬除以11.3呢?
老師,為什么自產(chǎn)的產(chǎn)品用于福利,要視同銷售,外購(gòu)的需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢
請(qǐng)問老師 小規(guī)模公司可以開出專用發(fā)票嗎,要怎么申請(qǐng),經(jīng)營(yíng)范圍沒有的可以開嗎
老師在電子稅務(wù)局哪里查企業(yè)教什么稅和是什么企業(yè)準(zhǔn)則
老師,我想問下,打字復(fù)印服務(wù)屬于現(xiàn)在服務(wù)里面的什么服務(wù)?
我說錯(cuò)了11月份買的車,我12月份把折舊一次性折完,明年所得稅匯繳要調(diào)增的嗎
你好,你賬上需要按月折舊申報(bào)所得稅的時(shí)候需要填寫固定資產(chǎn)加速折舊,如果是二零年的匯算清繳,不需要調(diào)增 21年的匯算清繳開始調(diào)
加速折舊是不是多要納稅調(diào)增,那這樣也沒什么意思了一次性提完
你好在加速的,當(dāng)年不需要調(diào)增,他是調(diào)減
以后年度的話,他是需要調(diào)整。
沒有理解
二零年你加速折舊二零年的匯算清繳 也就是次年匯算清交,不需要調(diào)增,它是調(diào)間
就是說我當(dāng)年新購(gòu)進(jìn)的次月一次性折舊,我為了少交所得稅,第二年所得稅匯繳不影響什么的不用補(bǔ)交稅
不需要的 但是你的操作不對(duì) 賬上按月折舊 填寫固定資產(chǎn)加速折舊表
我當(dāng)月申報(bào)時(shí)填寫一下固定資產(chǎn)加速折舊表
你好 季度報(bào)稅才填寫 比如11月份購(gòu)入 12月按月折舊 一月份才填寫加速折舊表
嗯,是不是只要填了這表就沒有什么問題了,我朋友說你一次性折完了也是要納稅調(diào)整,把我嚇得還是問清了再下手
是的 預(yù)繳和匯算清繳第一年都要填寫的