您好,是的哈,下個(gè)月15號(hào)之前報(bào)稅
老師你好,我上個(gè)月要給臨時(shí)工發(fā)工資,給臨時(shí)工怎么報(bào)稅呀?是跟公司正常職工一樣報(bào)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補(bǔ)增值稅 完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問(wèn)一下,我們七月份增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是339萬(wàn),但我查賬余額表是82萬(wàn)是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時(shí)給了補(bǔ)償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報(bào)個(gè)稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)給的補(bǔ)償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個(gè)人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題???
申報(bào)殘保金時(shí),上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請(qǐng)留抵退稅在哪里操作
請(qǐng)問(wèn),我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的有問(wèn)題,所以對(duì)方又開了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無(wú)車,老板哪的油票和車票能報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司出租廠房給另一個(gè)公司,繳納房產(chǎn)稅時(shí)申報(bào)從租計(jì)征怎么計(jì)算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報(bào)從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)出租的部分不用計(jì)算進(jìn)去了嗎?
個(gè)稅也是嗎
您好,是的,個(gè)稅也是12月開始生效,1月申報(bào)12月的稅
那我下個(gè)月15號(hào)之前申報(bào)個(gè)稅就可以撒
是滴,放心大膽的下個(gè)月申報(bào)吧,如果還不放心,可以進(jìn)電子稅務(wù)局,查看稅費(fèi)種認(rèn)定,可以看到生效期間的哈
下個(gè)月15號(hào)之前不單單是個(gè)稅,還有增值稅,附加稅,所得稅都要報(bào)哦
老師! 我今天選的 增值稅 所得稅按季度申報(bào) 是不是2021年 1月15號(hào)之前 就都要進(jìn)行零申報(bào) (因?yàn)闆](méi)有發(fā)工資 也沒(méi)有開票)
是的,即使沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,什么都是0,也要0申報(bào)的哈,不然就有未申報(bào)記錄會(huì)有處罰的
那。。。只有費(fèi)用和成本 那我要不要做賬出報(bào)表呢
當(dāng)然要做賬的呀,并不是有收入了才做賬呢,發(fā)生了費(fèi)用也要做賬出報(bào)表,每個(gè)季度要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表的
醬紫的啊 老師你好有耐心啊 那我豈不是還得裝訂這些費(fèi)用憑證 不裝訂紙質(zhì)的可不可以嗎~
這些費(fèi)用發(fā)票當(dāng)然要粘貼在報(bào)銷單上的呀,然后做記賬憑證,最后裝訂成冊(cè),哈哈哈哈,滿意請(qǐng)給五星
不可以不裝訂的哈